Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

ИП на ЕНВД выставил счет-фактуру с НДС

13 января 2015 в 21:23
Добрый день! Вопрос в принципе о том же. ИП на ЕНВД. Выставил сч-ф с НДС выделеным, заполнидл декларацию по НДС, заплатил НДС в бюджет, должен ли он запрлнять по налоговому году 3-НДФЛ на сумму выставленного сч*ф с НДС. заранее спасибо
НКК Консультант
14 января 2015 в 10:00
Цитата (лесовик):Добрый день! Вопрос в принципе о том же. ИП на ЕНВД. Выставил сч-ф с НДС выделеным, заполнидл декларацию по НДС, заплатил НДС в бюджет, должен ли он запрлнять по налоговому году 3-НДФЛ на сумму выставленного сч*ф с НДС. заранее спасибо
Добрый день!

Считаю, что ИП не должен подавать 3-НДФЛ с указанием в ней суммы дохода, равной сумме по счет-фактуре, если указанный доход получен ИП в рамках деятельности, облагаемой ЕНВД (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Факт выставления счет-фактуры приводит к обязанности по уплате именно НДС (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ), но не НДФЛ. Косвенная поддержка данной позиции содержится в Письме Минфина России от 18.04.2014 N 03-11-11/18035.
15 января 2015 в 05:38
Добрый день! Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер