Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проведение взаимозачета в 1С 8.3

18 января 2015 в 19:16
Доброго времени суток всем! Есть следующая ситуация...
-Поставщику сделала возврат одной позиции товара (обратной реализацией)Повисла задолженность
-Схема работы с этим поставщиком такая-Поставщик отгружает нам по запросу товар,а мы кидаем авансовые платежи
По этому возврату,он так и не заменил позицию товара и продолжает отгружать нам остальное.
На конец года висит наша задолженности перед поставщиком на 60.01. Ну и ,конечно,тот возврат и соответственно его задолженность по 62.
Хотела схлопнуть взаимозачетом в 1С 8.3,а он говорит,что суммы разнятся и не хочет проводить. Как мне лучше поступить в этой ситуации?Посоветуйте,пожалуйста?
Ирина Ротнова Модератор
18 января 2015 в 22:53
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ольга Рогова  264 964 балла, г. Ростов-на-Дону
20 января 2015 в 11:33
Цитата (taisa):Доброго времени суток всем! Есть следующая ситуация...
-Поставщику сделала возврат одной позиции товара (обратной реализацией)Повисла задолженность
-Схема работы с этим поставщиком такая-Поставщик отгружает нам по запросу товар,а мы кидаем авансовые платежи
По этому возврату,он так и не заменил позицию товара и продолжает отгружать нам остальное.
На конец года висит наша задолженности перед поставщиком на 60.01. Ну и ,конечно,тот возврат и соответственно его задолженность по 62.
Хотела схлопнуть взаимозачетом в 1С 8.3,а он говорит,что суммы разнятся и не хочет проводить. Как мне лучше поступить в этой ситуации?Посоветуйте,пожалуйста?
Добрый день.
В 1С 8.3.  - Корректировка долга - Вид операции - Зачет задолженности - Зачесть задолженность - Поставщику - В счет задолженности- Поставщика перед нашей организацией - Заполнить - Задолженность поставщику(кредиторская задолженность) должна быть равна = Задолженность поставщика (дебиторская задолженность).
Если не равна ( как правило не равна) правим в ручную. Когда суммы совпадут и взаимозачет проводится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер