Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Раздел 4 декларации по НДС: заполнение в 1С

19 января 2015 в 17:05
Здравствуйте!

Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2) 

Подскажите как правильно заполнить раздел 4 декларации по НДС.
С какими счетами и регистрами сравнивать данные декларации, кторые заполнились автоматически.

Заранее спасибо!
Алена Светлая Консультант
21 января 2015 в 16:49
Здравствуйте!
Цитата (EvG_GG):Здравствуйте!
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2) 

Подскажите как правильно заполнить раздел 4 декларации по НДС.
С какими счетами и регистрами сравнивать данные декларации, кторые заполнились автоматически. Заранее спасибо!
Вы говорите про раздел декларации по НДС, посвященный экспорту (при ст.0%)?
Данный раздел должен заполняться вручную. Он заполняется за период, в котором полностью собран пакет документов, подтверждающих право
на применение налоговой ставки НДС - 0%.
В бухучете у вас должна быть аналитика для отражения реализации по ставкам 0%. Аналитику для вычетов в бухучете вы должны себе сами как-то выделять.
А регистры налогового учета по НДС, это те, которые также имеют отношение к ставке 0%. Это специальные регистры "НДС по реализации 0%" и "НДС предъявленный, реализация 0%".
21 января 2015 в 17:01
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (EvG_GG):Здравствуйте!
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2) 

Подскажите как правильно заполнить раздел 4 декларации по НДС.
С какими счетами и регистрами сравнивать данные декларации, кторые заполнились автоматически. Заранее спасибо!
Вы говорите про раздел декларации по НДС, посвященный экспорту (при ст.0%)?
Данный раздел должен заполняться вручную. Он заполняется за период, в котором полностью собран пакет документов, подтверждающих право
на применение налоговой ставки НДС - 0%.
В бухучете у вас должна быть аналитика для отражения реализации по ставкам 0%. Аналитику для вычетов в бухучете вы должны себе сами как-то выделять.
А регистры налогового учета по НДС, это те, которые также имеют отношение к ставке 0%. Это специальные регистры "НДС по реализации 0%" и "НДС предъявленный, реализация 0%".
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер