Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС

26 января 2015 в 15:59
в законе ничего не сказано, если в декларации по НДС за прошедший период обнаружена ошибка, приведшая к завышению налога, как при этом подать уточнённую декларацию к возмещению из бюджета, если период оплаты налога уже прошел, и как представить документ, подтверждающий расходы, если уточненная декларация подается в электронном виде?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 января 2015 в 16:19
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
lavatera nice  505 баллов
26 января 2015 в 16:19
Добрый день.
Уточненную декларацию можно сдавать любое количество раз и в любое время.
При подаче уточненки необходимо представить письмо с объяснением причины ошибочного расчета, приложить копии документов, который не были учтены в первичной декларации, а также указать куда направить переплату  налога – вам на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей
Будет проведена камеральная проверка в течении 3 месяцев и вынесено решение. Там будет указана сумма к возврату и куда она будет направлена.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
26 января 2015 в 16:34
Здравствуйте! Счет-фактура от поставщика услуг выписана в период декларации, но пришла  по почте с опозданием после подачи декларации и в отчетный период не вошла. Как в этом случае поступить, изменить уже поданную декларацию или включить её в следующую декларацию? Спасибо!
Линок  993 балла, г. Чебоксары
26 января 2015 в 18:56
Добрый вечер. 
Решать вам.
У вас есть право подать уточненку. 
Но также вы можете предъявить к вычету НДС по "опоздавшей" счет-фактуре в любой период в пределах трехлетнего срока. 
Есть постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33, в котором дается разъяснение, что компания вправе принять НДС к вычету в декларации за любой период в пределах трехлетнего срока.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер