Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Анализ 90-го счета в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

27 января 2015 в 15:31
Здравствуйте. сразу не набрасывайтесь - я не бухгалтер и с БП 3.0 еще толком не знаком. суть в следующем: бухгалтер делает анализ 90-го счета с группировкой по номенклатурным группам и получает такой вид (прикреплено).
вопрос: что за конечное сальдо в вверху отчета?
Прикреплен 1 файл:
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
27 января 2015 в 16:37
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
27 января 2015 в 16:42
Бухгалтерия предприятия базовая 3.0.37.34
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 630 баллов
27 января 2015 в 16:52
Добрый день!
На 01.01.2015 по 90 счету сальдо быть не должно. Надо выяснить откуда оно...
Сформируйте ОСВ за 2014 год. Соответственно возникают вопросы, в прошлом году учет велся в этой программе? Закрытие декабря 2014 сделали, реформация баланса сделана?
27 января 2015 в 17:03
Цитата (Kamushek):Соответственно возникают вопросы, в прошлом году учет велся в этой программе?
учет в это й программе начал вестись с января 2015
Kamushek  143 630 баллов
27 января 2015 в 17:11
А остатки переносили или вводили вручную?
27 января 2015 в 17:12
Цитата (Kamushek):А остатки переносили или вводили вручную?
вручную вводили
Kamushek  143 630 баллов
27 января 2015 в 17:24
Тогда вопрос, а почему были введены остатки по счетам на которых остатков быть не должно...
Задайте этот вопрос бухгалтеру.
Где они раньше вели учет? В другой программе или вручную? Так надо там завершить все операции 2014 года, выполнить реформацию баланса и только потом вводить остатки.
27 января 2015 в 17:41
говорят, что в самом верху отчета (выделено) это некое сводное сальдо по всем номенклатурным группам. вопрос: зачем оно там нужно и можно ли его как-то убрать? т.к. если сформировать отчет по дням,то 1с в каждый день впихивает это сводное сальдо.
Kamushek  143 630 баллов
27 января 2015 в 21:02
Я видимо вас не поняла сначала и меня понесло ...
Еще раз перечитала. Этот отчет всегда так будет выглядеть, потому что аналитика по субсчетам разная.
Этот отчет предназначен для представления данных по оборотам между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период. А у этих всех остальных не у всех есть Номенклатурные группы, нет этой аналитики и у многих субсчетов 90, например 90.01 и 90.08
Сальдо на конец быть не должно, как только вы закроете январь месяц, сальдо не будет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер