Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание амортизации на 20-й счет

2 февраля 2015 в 11:30
Добрый день! Прошу помочь в решении вопроса.

Нашей компанией была приобретена бытовка для передачи субподрядчикам на возвратной основе (по условиям договоров). Я отразила начисление амортизации на 20 счете "Основная номенклатурная группа", потому что не было возможности прикрепить бытовку к конкретному договору. При закрытии месяца амортизация отразилась на 20 счете, но не списалась на 90.02.1, по причине - не было соответствующей номенклатурной группы на счете 90.01.1
Как поступить в этом случае:
Стоит отразить амортизацию по 26 счет?
Или же нужно вручную закрывать 20 счет, т.к. затраты идут по номенклатурной группе, по которой выручка отражаться не будет?
Или же в учетной политике на закладке "Затраты" отразить "Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)".

Спасибо за ответы.
Елена Тихонова Модератор
2 февраля 2015 в 12:49
Добрый день. Поскольку речь в вопросе идёт о работе в программе, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз её конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
2 февраля 2015 в 14:50
Цитата (AnitaAnn):Добрый день! Прошу помочь в решении вопроса.

Нашей компанией была приобретена бытовка для передачи субподрядчикам на возвратной основе (по условиям договоров). Я отразила начисление амортизации на 20 счете "Основная номенклатурная группа", потому что не было возможности прикрепить бытовку к конкретному договору. При закрытии месяца амортизация отразилась на 20 счете, но не списалась на 90.02.1, по причине - не было соответствующей номенклатурной группы на счете 90.01.1
Как поступить в этом случае:
Стоит отразить амортизацию по 26 счет?
Или же нужно вручную закрывать 20 счет, т.к. затраты идут по номенклатурной группе, по которой выручка отражаться не будет?
Или же в учетной политике на закладке "Затраты" отразить "Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)".

Спасибо за ответы.

Добавляю информацию о программе:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.37) 

Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 316 баллов
2 февраля 2015 в 17:38
Добрый день!
Цитата (AnitaAnn):Нашей компанией была приобретена бытовка для передачи субподрядчикам на возвратной основе (по условиям договоров). Я отразила начисление амортизации на 20 счете "Основная номенклатурная группа", потому что не было возможности прикрепить бытовку к конкретному договору. При закрытии месяца амортизация отразилась на 20 счете, но не списалась на 90.02.1, по причине - не было соответствующей номенклатурной группы на счете 90.01.1
Как поступить в этом случае:
Стоит отразить амортизацию по 26 счет?
Или же нужно вручную закрывать 20 счет, т.к. затраты идут по номенклатурной группе, по которой выручка отражаться не будет?
Вы же все поняли...
Если не используете 25 счет, то тогда на 26.

Цитата (AnitaAnn):Или же в учетной политике на закладке "Затраты" отразить "Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)".
Это уже сложнее, так как это должно быть отражено в вашей бумажной учетной политике.
При таких настройках, программа просто закрывает 20 счет и никаких расчетов себестоимости вы уже не увидите. Закрываться будут все НГ - номенклатурные группы, вне зависимости есть ли у вас выручка. Я так понимаю, у вас НГ - заказ и учет ведется позаказный?
2 февраля 2015 в 23:56
Добрый вечер!
Цитата (Kamushek):Цитата (AnitaAnn):Или же в учетной политике на закладке "Затраты" отразить "Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)".Это уже сложнее, так как это должно быть отражено в вашей бумажной учетной политике.
При таких настройках, программа просто закрывает 20 счет и никаких расчетов себестоимости вы уже не увидите. Закрываться будут все НГ - номенклатурные группы, вне зависимости есть ли у вас выручка. Я так понимаю, у вас НГ - заказ и учет ведется позаказный?

Спасибо за ответ.
Вы все правильно поняли, номенклатурные группы соответствуют заказам (договорам подряда). Значит мне надо для себя решить использовать 26 сч или изменить учетную политику (в т.ч. на бумаге) например с 2015г., чтобы не сталкиваться с этой проблемой.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер