Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачет переплаты страховых взносов в 2015 году при УСН в 1С

4 февраля 2015 в 15:49
Добрый день, подскажите пожалуйста!!!
на начало 2014 года висит переплата по счету Д 69.02.1 - 7183,6 (страховая часть трудовой пенсии)
на 31.01.2014 делаю проводку Д 69.02.7 (обязательно пенсионное страхование) и весь год на этом счете отражаются пенс.отчисления.К 69.02.1 - зачет переплаты, переплата закрывается, делаю зачет Операции. введенные вручную, данный зачет в КУДИР не попадает. Что можно сделать чтобы эта сумма попала в расход по УСН???
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
4 февраля 2015 в 16:03
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 16:14
Здравствуйте!
Цитата (Инесса И):делаю зачет Операции. введенные вручную, данный зачет в КУДИР не попадает. Что можно сделать чтобы эта сумма попала в расход по УСН???
Можно.
Сделайте ввод документа "Запись в книги учета Доходов и расходов вручную". Заполните нужные данные по вкладке "Раздела 1.Доходы и расходы".

Надеюсь, найдете.
Параметры рабочей конфигурации вы не указали.Не разговариваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
6 февраля 2015 в 16:52
спасибо, конфигурация бухгалтерия предприятия (базовая) ред.2.0 (2.054.13) 
подскажите, просто запись не хочется делать, хочется чтобы потом анализ УСН шел правильно, когда вручную вношу запись в КУДИР она не идет в анализ....
делала якобы виртуальный возврат денег на р/с  от ПФР и снова оплату, вроде встает правильно ... но это тоже как - то не правильно, этих же операций на самом деле нет.... хочется сделать правильно, такая же ситуация у меня с 69.11 - выплаченные больничные и пособия не встают в зачет 69.11. и не принимаются в КУДИР начисленный-оплаченый 69.11.
Подскажите кто может сталкивался с этим?!
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 20:15
Цитата (Инесса И):хочется чтобы потом анализ УСН шел правильно, когда вручную вношу запись в КУДИР она не идет в анализ....
Не совсем понимаю вас.Механизм придуман для пользователей.
Для упрощения их задачи...Свист
Регистры, которые создаются при ручном вводе док-та "Запись в К учете ДиР" - это регистры "КУДиР" и "расшифровка КУДир".

Часть из тех, что создаются автоматическим механизмом проведения по документам оплат (перечислений) и начислений, в вашем случае взносов...
В том документе "Запись в К учете ДиР"  только нет регистра "Прочие расчеты". Но не исключено, что его нет и на начало года, как дополнение к сальдо по Дт 69.2.2. И вероятно нет регистра "Расходы при УСН" (логической связи состояния расчетов по сч.69.02.2 с расходами, принимаемыми в НУ при УСН) на начало года.

Если вам важно, чтобы в таком отчете "Анализ.." при раскрытии подтягивался именно какой-то документ о взаимозачете, то... какой? Операция вручную??
Ну, тогда подключите в документ "Операция"  по кнопке "Корректировка регистров" нужные регистры для записей в КУДиР. 

Посмотрите, какие они обычно формируются при оплате. И довнесите по аналогии в регистры в Операцию, но только выберите движения противоположные.

Например, при перечислении формируется регистр "Прочие расчеты", списывающий задолженность с предыдущих месяцев, отлавливающий "статусы", расчетные документы и счета расчетов.  Значит, вместе с сальдо по сч69.02.2 нужен регистр с правильными записями (как в результатах проведения док-та "начисление налогов и взносов с ФОТ") под названием "расходы при УСН" с движением "приход" и по расчетному документу (его нужно создать, пустой!), и регистр "Прочие расчеты" с движение "приход" по тому же пустому ручному расчетному документу.
Ну, и т.д.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер