Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Правильное заполнение книги покупок при обратной реализации в 1С

17 февраля 2015 в 13:25
Добрый день!
Имеем следующую ситуацию: Наша организация (ОСН) продала контрагенту партию товара (УСН). Спустя некоторое время наш контрагент возвращает нам эту партию по согласованию сторон, то есть обратной реализацией. То есть мы в своей базе вводим поступление. И вот тут вопрос: По данному поступлению мы имеем право возместить НДС, а в качестве основания для возмещения у нас должна быть как раз та, первая реализация. Как сделать чтобы все это дело правильно попало в книгу покупок? Никак не получается увязать это дело.
Конфигурация Комплексная автоматизация 55.2 (типовая).
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
17 февраля 2015 в 14:31
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 февраля 2015 в 14:37
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.55.2) (http://v8.1c.ru/ka/)
Алена Светлая Консультант
20 февраля 2015 в 11:44
Здравствуйте!
Цитата (salasila):Наша организация (ОСН) продала контрагенту партию товара (УСН). Спустя некоторое время наш контрагент возвращает нам эту партию по согласованию сторон, то есть обратной реализацией. То есть мы в своей базе вводим поступление. И вот тут вопрос: По данному поступлению мы имеем право возместить НДС, а в качестве основания для возмещения у нас должна быть как раз та, первая реализация. Как сделать чтобы все это дело правильно попало в книгу покупок? Никак не получается увязать это дело.
Конфигурация Комплексная автоматизация 55.2 (типовая).
Не стану ответ давать на вопрос в том ключе, как он задан, т.к. имею другое представление о том, как подходить к этому вопросу.

Если реализация была проделана вами (ОСНО) покупателю на УСН, то возврат товара в вашем учете нужно отражать "Корректировкой реализации" (в сторону уменьшения)  и "Корректировочным счетом-фактурой".  
Скажем так, вы не должны (не имеете права!) подталкивать вашего покупателя на то, чтобы он платил НДС в бюджет по обратной реализации, выписывая сч-фактуру. Грустный   А без СФ возврат товара вас не устроит...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер