Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет в расходах возмещения коммунальных платежей при субаренде

2 марта 2015 в 08:07
здравствуйте.
помогите,пожалуйста,разобраться.
ИП на ОСНО арендует помещение,часть которого сдает в субаренду другому ИП.
доходами является все то,что поступило на расчетный счет - арендная плата и компенсация коммунальных расходов.
расходы,я так понимаю,формируются на основе поступления товаров и услуг.
вопрос вот в чем.
когда формируется документ поступления товаров и услуг по каждому виду коммуналки,в нем отражается сумма оплаты за эл/эн,тепло,охрану,телефон и т.д. с разбивкой на 2 суммы: принимаемую к налогообложению и не принимаемую к налогообложению.
а какое число операции надо ставить?
то число,когда мы оплатили коммунальным службам их услуги по банку или то число,когда мы получили от субарендатора возмещение коммунальных услуг?
и какой документ является подтверждением нашего расхода: акты от коммунальных служб или поступление на р/с суммы возмещения коммунальных услуг от субарендатора?
извините за сумбурность.просто не очень понимаю и не могу хорошо объяснить.
спасибо
Ирина Ротнова Модератор
2 марта 2015 в 08:58
Добрый день. Вы разместили свой вопрос в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
Вас интересует регламент операций в программе?

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

 Если Вы ошиблись с разделом, я перемещу вопрос в соответствующий раздел форума.
3 марта 2015 в 03:57
доброго времени суток.
мне кажется,название программы в данном случае не особо имеет значение.
я саму суть не могу понять.
понимаю,что расходы формируются из документов поступления услуг.
но на основании каких первичных документов оформить поступление услуг и каким числом их обозначить я не понимаю.
вот включаю я 1С "Поступление товаров и услуг" и на основании чего заполняю?
на основании актов оказанных услуг или на основании платежей,прошедших по банку за эти услуги?
и какое число мне надо ставить?число,когда выписан акт,а это всегда последнее число месяца
или число банковской платежки,когда была произведена оплата за услуги?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
НКК Консультант
11 марта 2015 в 21:49
Цитата (Лена2):доброго времени суток.
мне кажется,название программы в данном случае не особо имеет значение.
я саму суть не могу понять.
понимаю,что расходы формируются из документов поступления услуг.
но на основании каких первичных документов оформить поступление услуг и каким числом их обозначить я не понимаю.
вот включаю я 1С "Поступление товаров и услуг" и на основании чего заполняю?
на основании актов оказанных услуг или на основании платежей,прошедших по банку за эти услуги?
и какое число мне надо ставить?число,когда выписан акт,а это всегда последнее число месяца
или число банковской платежки,когда была произведена оплата за услуги?
Добрый вечер!

Считаю, что ИП - плательщики НДФЛ, целей налогообложения учитывают оказанные им услуги после их оплаты (Решение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-9939/10), т.е., при авансовой оплате услуг, документом на осуществление налогового расхода является последний по времени документ, т.е. акт об оказании коммунальных услуг.
12 марта 2015 в 00:30
спасибо,я уже,вроде,разобралась.
только у меня теперь другая проблема.
вот,например,оплата за услуги связи,попадая в расход,дробится на части.
часть суммы автоматически относится на счет 60.01,а часть на 60.02.
не пойму,почему.авансов за телефон мы не выплачиваем.
оплату производим только по факту за предыдущий месяц.
почему же так происходит?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер