Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Пени по НДС в 1С Предприятие 7.7

Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
16 марта 2015 в 16:47
Добрый день.1С Предприятие 7.7.Подскажите пожалуйста в выписке на какой счет можно отнести пени за несвоевременную оплату  налог на добавленную  стоимость на товары.?
17 марта 2015 в 14:01
Добрый день.
На тот же 68 счет, только в субконто выберите "пени". 
Не забудьте провести в программе и начисление этой суммы, иначе останется сальдо (бухгалтерской справкой Дт 91.1 (не принимаемые) - Кт 68).
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
17 марта 2015 в 14:16
Цитата (Al-ra5):Не забудьте провести в программе и начисление этой суммы, иначе останется сальдо (бухгалтерской справкой Дт 91.1 (не принимаемые) - Кт 68).
Скажите пожлуйста,а как только в программе провести начисление этой суммы.Я открываю ОСВ по 68 счету обороты за месяц по кредиту (т.е.начисление) меньше чем по дебиту(т.е.уплаченные).Как все это можно уравнять?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
17 марта 2015 в 14:22
Бездумно все уравнивать ни в коем случае нельзя. Сформируйте карточку счета (за отчетный период или предыдущий год или даже с начала деятельности организации - задать можно любой период) и посмотрите последовательно, какие суммы были начислены и уплачены. Можно распечатать карточку и вычеркнуть те начисления, которые были погашены уплатой и только тогда уже посмотреть, что и по какой причине осталось незакрытым (эти суммы в результате и дают вам сейчас сальдо по счету).
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
17 марта 2015 в 14:42
Вот ОСВ по 68 счету
Прикреплен 1 файл:
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
17 марта 2015 в 14:58
Цитата (Al-ra5):Бездумно все уравнивать ни в коем случае нельзя. Сформируйте карточку счета (за отчетный период или предыдущий год или даже с начала деятельности организации - задать можно любой период) и посмотрите последовательно, какие суммы были начислены и уплачены. Можно распечатать карточку и вычеркнуть те начисления, которые были погашены уплатой и только тогда уже посмотреть, что и по какой причине осталось незакрытым (эти суммы в результате и дают вам сейчас сальдо по счету).
Налоги оплачивались но не начислялись.как их можно начислить в программе подскажите пожалуйста?
17 марта 2015 в 16:03
Все налоги в этой теме обсуждать точно не будем - это за пределами правил форума.
К тому же можно набрать в поисковике на нашем сайте запрос по ключевым словам самостоятельно и найти обсуждения похожих тем.
Здесь будем разбираться только с НДС и для этого  ОСВ или карточку счета следует формировать лишь по субсчету 68.2.
Выкладывать все распечатки здесь не нужно - разберитесь сами, из каких сумм складывается сальдо поданному субсчету на текущий момент и когда (на каком основании) эти суммы возникли в учете.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер