Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление взаиморасчета при аренде помещений: отражение в 1С

bitecraft (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
21 марта 2015 в 15:59
Добрый день.
1С Бухгалтерия предприятия 2.0, ИП на УСН 15% (доходы-расходы). Снимаем помещение, часть выставленных счетов за аренду оплачены с расчетного счета, а часть задолженности по аренде возмещается услугами выполненными арендодателю. По факту выписывается акт выполненных работ, и накапливается в виде дебиторской задолженности и соответственно не идет в расход. Подскажите правильные проводки, пожалуйста. С оплатой по безналу все понятно, а вот как правильно оформить взаиморасчеты понять не могу.
Ирина Ротнова Модератор
21 марта 2015 в 17:07
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
bitecraft (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
21 марта 2015 в 18:03
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Конфигурация - Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.42.6)
юлия79  250 432 балла, г. Омск
24 марта 2015 в 09:39
Добрый день!

Цитата (bitecraft):Добрый день.
1С Бухгалтерия предприятия 2.0, ИП на УСН 15% (доходы-расходы). Снимаем помещение, часть выставленных счетов за аренду оплачены с расчетного счета, а часть задолженности по аренде возмещается услугами выполненными арендодателю. По факту выписывается акт выполненных работ, и накапливается в виде дебиторской задолженности и соответственно не идет в расход. Подскажите правильные проводки, пожалуйста. С оплатой по безналу все понятно, а вот как правильно оформить взаиморасчеты понять не могу.
Если интересует как проводится в программе,то это документ "Корректировка долга".
С контрагентом подписываете акт взаимозачета(в разделе "Бланки" есть образец)  или отправляете ему уведомление о зачете.
Проводка будет Дт 60 договор аренды  Кт 62 договор по услугам.Зачет=оплата,поэтому у вас появится доход и расход.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер