Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Составление бухгалтерского баланса за 2014 год ООО на УСН

26 марта 2015 в 13:20
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить бухгалтерский баланс за 2014 год ООО на УСН(6%), в нашем случае. ООО открыта в октябре 2014 года, был сформирован уставный капитал путем внесения на расчетный счет денежных средств - 10 000руб. Это мы заносим в Пассив баланса в строку 1310 (Капитал и резервы - Уставный капитал). В дальнейшем были услуги банка по подключению тарифа нашего расчетного счета, и уплачивалось именно денежными средствами, которыми мы формировали УК (не совсем ясно, будет ли влиять это на формирование Баланса). Также в 2014 году были внесены денежные средства от учредителя по договору беспроцентного займа в размере 20 000руб (на срок 2 года). Этим мы формируем Пассив баланса строку 1410 (Долгосрочные обязательства-Заемные средства). Эти 20 000руб.мы вносили и потратили на оплату аренды.
Как сформировать Актив баланса, чтобы сровнять Актив с Пассивом (который равен 30 000руб)?
Заранее спасибо!
Анна Коринская  2 219 баллов
26 марта 2015 в 14:18
Добрый день!
В октябре при регистрации фирмы у вас будут проводки:
Д51 К75 - 10 000руб.внесение вклада в уставный капитал
Д75 К80 - 10 000руб. сумма УК

Про услуги банка проводки : Д 91.02 К51 на расчетно кассовое обслуживание
В конце года при закрытии : Д 99 К 91.02 списано РКО
реформация баланса на 31.12. Д84 К 99 получен убыток 1000 руб. (к примеру )
Про займ Д 51 К75 - 20 000руб получен займ от учредителя
                  Д 75 К 67 -20 000руб.
Баланс по укрупненным показателям для УСН (малые предприятия) :
Актив:
код строки: 1250 - денежные средства и денежные эквиваленты -  29 000руб (допустив ваши РКО 1000 руб. = 30 000-1000= 29 000руб.)
Баланс: 29 000руб.
Пассив:
код строки 1370 - капитал и резервы 9 000руб ( т.к. здесь указываем К80счета, +К84 счета -Д84 сч)
код строки 1410 - долгосрочные заемные средства 20 000руб.
Баланс: 29 000руб.
askirka  175 баллов
26 марта 2015 в 14:32
Добрый день.
Посмотрите выписку из банка.
Остаток на счете отражается по строке денежные средства . Эта сумма и будет валютой баланса.
В разделе пассив по стр 1370 отразите ваш убыток
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
26 марта 2015 в 17:51
Цитата (Анна Коринская):код строки: 1250 - денежные средства и денежные эквиваленты - 29 000руб (допустив ваши РКО 1000 руб. = 30 000-1000= 29 000руб.)
А строка 1250 формируется не просто как сумма, а еще и за вычетом расходов (комиссий банка)?
Анна Коринская  2 219 баллов
26 марта 2015 в 18:09
В строке 1250 формируется дебетовое сальдо 51,55 счетов и если  вы рко оплачивали с вашего расчетного счета то сумма будет 20тыс+10тыс - оплаты
26 марта 2015 в 18:20
Сальдо на конец периода по сч51=0,  обороты за период и по Дт и по Кт=30тр.
Что из этого брать для составления  строки 1250?..
Честно говоря,я первый раз составляю баланс, поэтому вот такие глупые вопросы в голову идут((
Анна Коринская  2 219 баллов
26 марта 2015 в 18:37
Если я вас правильно  поняла вы внесли на расчетный счет в качестве вклада в УК 10тыс руб, потом еще вам учредитель внес 20 тыс руб на р/с. Как займ тогда получается что по д 51 30тыс руб?так? Если нет поправьте меня!
26 марта 2015 в 18:47
Цитата (Анна Коринская):Если я вас правильно поняла вы внесли на расчетный счет в качестве вклада в УК 10тыс руб, потом еще вам учредитель внес 20 тыс руб на р/с. Как займ тогда получается что по д 51 30тыс руб?так? Если нет поправьте меня!
УК-10тр, займ-20тр, все так. Но сальдо на конец года нулевое, так как были и расходы. Нас интересует ведь именно сальдо на конец года или обороты за период?
Прикреплен 1 файл:
Любовь-морковь  14 баллов, г. Усть-Илимск
31 марта 2015 в 05:50
Цитата (AlenaForever):Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить бухгалтерский баланс за 2014 год ООО на УСН(6%), в нашем случае. ООО открыта в октябре 2014 года,
Всем добрый день. Дико извиняюсь, а точно ли нужно его заполнять? Разве ваш случай не подходит: "Приказ минфина РФ от 29.07.98 № 34н.  п36. Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. Первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для организации, вновь созданной после 1 октября (включая 1 октября), - с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года включительно."
У меня ЕНВД, предприятие зарегистрировано 31.10.14. Заполняла баланс в 1с8, так программа мне даже период 31.12.14 не дает поставить...начала копаться и вышла на этот приказ.
Влегетка  366 баллов, г. Екатеринбург
31 марта 2015 в 09:42
Добрый день! ваша организация не сдает баланс за 2014 год.
31 марта 2015 в 17:00
Да, похоже, что и не нужно было бух отчетность составлять, но я все таки ее уже сделала и сдала!
Всем спасибо за ответы!
Анна Коринская  2 219 баллов
1 апреля 2015 в 12:12
Цитата (AlenaForever):УК-10тр, займ-20тр, все так. Но сальдо на конец года нулевое, так как были и расходы. Нас интересует ведь именно сальдо на конец года или обороты за период?
Да все правильно!! Актив у вас 30 тыс руб денежные средства, Пассив при реформации баланса расходы уйдут и сминусуются из строки 1310
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер