Добрый день!
В последний день сдачи годовой бухгалтерской отчетности столкнулась с проблемой. Об организации: УСН, 6%, основная деятельность (производство) в прошлом году не велась, выручки нет. Были операции по приобретению МПЗ и оплате РКО.
Ситуация следующая: в июне был приобретен товар в Китае. Так как денег на расч. счете не было, оплатили через др. банк через физ. лицо, и по ОЧЕНЬ большой глупости указали, что товар должен прийти на организацию. Его задержали на таможне. И, если кратко, то в конце-концов пришлось уплатить таможенный платеж с расчетного счета нашей организации.
Вопрос: 1. Как мне отразить этот платеж в БУ Вопрос удалён модератором., если товар не приобретен организацией?
2. Что нужно сделать, чтобы у налоговой не возникло вопросов? (у меня была мысль - чтобы учредитель безвозмездно передал товар задним числом организации. Можно ли так сделать?Документы на товар есть)
Спасибо за ответы!!!!
В последний день сдачи годовой бухгалтерской отчетности столкнулась с проблемой. Об организации: УСН, 6%, основная деятельность (производство) в прошлом году не велась, выручки нет. Были операции по приобретению МПЗ и оплате РКО.
Ситуация следующая: в июне был приобретен товар в Китае. Так как денег на расч. счете не было, оплатили через др. банк через физ. лицо, и по ОЧЕНЬ большой глупости указали, что товар должен прийти на организацию. Его задержали на таможне. И, если кратко, то в конце-концов пришлось уплатить таможенный платеж с расчетного счета нашей организации.
Вопрос: 1. Как мне отразить этот платеж в БУ Вопрос удалён модератором., если товар не приобретен организацией?
2. Что нужно сделать, чтобы у налоговой не возникло вопросов? (у меня была мысль - чтобы учредитель безвозмездно передал товар задним числом организации. Можно ли так сделать?Документы на товар есть)
Спасибо за ответы!!!!