Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Какой код вида операции нужно проставлять в книге продаж при реализации на экспорт с НДС 0%?
Раньше это был код 01. Теперь с учетом новых с 2015 года кодов - это код 21 (...при совершении операций, облагаемых по ставке 0%)?
Или это надо читать так, что код 21 относится к операциям по восстановлению НДС при совершении операций, облагаемых по ставке 0%?
Запуталась совсем! Очень прошу ответить.
Спасибо.
Какой код вида операции нужно проставлять в книге продаж при реализации на экспорт с НДС 0%?
Раньше это был код 01. Теперь с учетом новых с 2015 года кодов - это код 21 (...при совершении операций, облагаемых по ставке 0%)?
Или это надо читать так, что код 21 относится к операциям по восстановлению НДС при совершении операций, облагаемых по ставке 0%?
Запуталась совсем! Очень прошу ответить.
Спасибо.