Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Переход на раздельный учет НДС: отражение в 1С

1 апреля 2015 в 23:51
Добрый день.
 Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.12)

Переходим с января месяца 2015 на раздельный учет НДС, так как начинаем отгрузку  в Беларусь.
В учетной политике проставил соответствующий флаг.
До этого времени, т.е. до 2015 года раздельный учет НДС не велся. Подскажите как правильно перейти на раздельный учет по НДС?
При проведении документов реализации - получаю сообщение об ошибке Для целей учета НДС не списано не списано 217,964 товара Грудинка  к/в, счет учета 43, склад Склад готовой продукции.
Я понял что надо ввести остатки НДС.
Если у кого-то был опыт аналогичный, проинструктируйте что нужно сделать.
Алена Светлая Консультант
5 апреля 2015 в 13:41
Добрый день!
Цитата (kliman):Добрый день.
 Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.12)
В вашей редакции БП 8 нет полноценного учета раздельного НДС.  Он в улучшенном виде присутствует только в Бухгалтерии ред. 3.0.

Цитата (kliman ):Переходим с января месяца 2015 на раздельный учет НДС, так как начинаем отгрузку  в Беларусь.
В учетной политике проставил соответствующий флаг.
До этого времени, т.е. до 2015 года раздельный учет НДС не велся. Подскажите как правильно перейти на раздельный учет по НДС?
При проведении документов реализации - получаю сообщение об ошибке Для целей учета НДС не списано не списано 217,964 товара Грудинка  к/в, счет учета 43, склад Склад готовой продукции.
Я понял что надо ввести остатки НДС.  Если у кого-то был опыт аналогичный, проинструктируйте что нужно сделать.
Поясните, пож-та. Правильно ли я поняла, что до 2015г вы вели учет без раздельного учета в этой же конфигурации? И что вы выделили на новый 2015г отдельную запись в Уч.политике? и проставили настройки на вкладке "НДС" о раздельном учете.
Если так, то про остатки для целей НДС и списания МПЗ при раздельном учете НДС вы верно поняли ситуацию. Это нужно не только для экспорта, но и для других реализаций. К сожалению, несовершенен механизм по раздельному учету, но он работает. Особенно, если не сопротивляться программе.

Прошу коротко вас для начала ознакомиться с обсуждениями в данном разделе , в которых я уже отвечала.
Учет экспортного НДС по ставке 0% в 1С 
Раздельный учет НДС (0%) в 1С 
Посмотрите также этот ответ  

В части ввода остатков в 1с предлагаю вам найти на сайте бух.ру по поиску статью  Как ввести остатки для целей учета НДС . Можно даже с галочкой "видео" произвести поиск.
Она для БП 3.0. Но принципы ввода совпадают. Единственно, что в БП 2.0 меньше механизмов для раздельного учета НДС. Но много схоже.
У нас на форуме запрещено размещать ссылки на сторонние интернет-ресурсы.
Если что-то будет непонятное, то переспросите.
9 апреля 2015 в 00:31
Добрый день.
Спасибо за развернутый ответ.
Да, Вы верно поняли что с 2015 мы завели новую учетную политику с раздельным ведением учета НДС.
Раньше раздельного учета не вели.

Для 3.0 через ввод остатков можно внести базу распределения ндс за предыдущие периоды.
Не нашел этого в 2.0. Есть ли этот функционал? И вообще 2.0 распределяет НДС? В документах этого в 2.0 не нашел, а в 3.0 есть.
Алена Светлая Консультант
9 апреля 2015 в 18:21
Добрый день!
Цитата (kliman):Не нашел этого в 2.0. Есть ли этот функционал? И вообще 2.0 распределяет НДС? В документах этого в 2.0 не нашел, а в 3.0 есть.
В БП 2.0 есть раздельный учет , но более примитивный. Такой есть и БП 3.9, если не вести учета на сч19 по "способам учета НДС".
Ведение раздельного осуществляется через формирование регистра "Распределение ндс косвенных расходов". Он должен формироваться по каждому документу партии (поступление, перемещение, реализация , и конечно самый главный регламентный документ-операцию "Распределение НДС косвенных расходов". Важна настройка , как я сказала, по НДС в уч.политике.
Если поздно настройку проставили, то док-ты нужно перепровести.

На форуме в разделе довольно много обсуждений.
Вот одно  из них, уже много месяцев назад.
А здесь несколько иной уклон варианта раздельного учета, следствие иной надобности (по ОС при совмещении облагаемой и необлагаемой деятельности).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер