Добрый день, уважаемые форумчане!

Вопрос поднимался здесь, не смог там дописать.
Немного попробовал разобраться...вот к чему пришел

Мы - Агент. УСН. Д-Р 15%

 - Агент реализует услуги принципала по агентскому договору.
 - Оплату Агент принимает от физ лиц через агрегатора платежей.
 - Услуги получаем по предоплате  принципалу или без нее (в зависимости от принципала)
 - Перечисления от банка эквайера происходят каждый день.
 - Комиссию за эквайринг банк-эквайер удерживает при перечислении Агенту на р/с
 - Комиссию Агрегатора оплачиваем по счету на основании акта в конце отчетного периода.
 - От Принципала в конце отчетного периода получаем Акт о выполненных работах и Отчет Агента.

Принцип работы с агрегатором:
1. Прием денежных средств от физ. лиц по картам или наличными через агрегатора
2. Получение денежных средств за оплаченные услуги от физ.лиц на р/с от банка эквайера за вычетом комиссии банка эквайера.
3. В конце отчетного периода получаем Отчет Исполнителя от Агрегатора 
4. В конце отчетного периода получаем Акт выполненных работ от Агрегатора на его комиссию и комиссию банка эквайера
5. Оплачиваем Комиссию Агрегатора

Принцип работы с принципалом:
1. Переводим аванс (вносит депозит на свой счет в системе Принципала), чтобы иметь возможность реализовывать услуги.(если нужно)
2. Реализуем услуги ( если работаем с Авансом, пока достаточно перечисленного аванса)
3. Пополняем депозит(если нужно)
4. Формируем отчет агента по окончании расчетного периода
5. Формируем Акт на свое вознаграждение по окончании расчетного периода.
6. Перечисляем Принципалу его часть

Проводки с агрегатором:

Дт 51 Кт 57              - Перечисление выручки банком-экваейром за вычетом комиссии банка (Входящее п/п на каждый перевод, в доходах УСН = 0)
Дт 91.2 Кт 57           - комиссия по договору эквайринга банку-эквайеру (Бух. справка в конце отчетного периода по Отчету Агрегатора) в расходы УСН полная сумма
Дт 91.2 Кт 57           - комиссия по договору эквайринга агрегатору (Бух. справка в конце отчетного периода по Отчету Агрегатора) в расходы УСН полная сумма

Проводки с принципалом:

Дт 76.пцл - Кт 51    - исходящее п/п на сумму Аванса (если нужно перечисление Аванса, иначе убираем проводку)
Дт 62 - Кт 90.1        - оказана услуга (Исходящий Акт на Агентское вознаграждение. В конце месяца. )
Дт 76.пцл - Кт 62    - бух. справка, взаимозачет на сумму агентского вознаграждения;
Дт 76.пцл - Кт 51    - исходящее п/п (перечисление принципалу его части - т.е. за вычетом агентского вознаграждения)

Все ли правильно с проводками?