Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как проставить код вида операции 26 в счете-фактуре?

Julia_89 (автор вопроса)  510 баллов, г. Красноярск
8 апреля 2015 в 09:03
Здравствуйте!
ООО на ОСНО. 
Продажа физ.лицу - поставка оборудования и его монтаж. Определили, что при выставлении документов реализации требуется указать код вида операции 26 (Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость,  и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога). https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279574&find=unread
У нас 1С.Предприятие 8.2 (2.0.64.18), база обновлена программистом сегодня. Но кода 26 там нет. База дает проставить его вручную, можно ли это делать? Или нужно, чтобы прям в списке был код 26?
10 апреля 2015 в 21:12
Добрый день.
Если база позволяет изменять и сохранять новый код, то этим следует воспользоваться. Несмотря на то, что применение дополнительных кодов пока лишь только рекомендовано (см. Письмо ФНС от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@), лучше все-таки придерживаться рекомендаций налоговиков (которые они, как правило, считают уже требованиями).
Julia_89 (автор вопроса)  510 баллов, г. Красноярск
13 апреля 2015 в 06:59
Спасибо за ответ)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lyudmila_chichig  58 баллов, г. Иркутск
13 апреля 2015 в 11:06
Добрый день!
Начисление НДС в книге продаж с кодом вида операции "26" означает, что покупателем выступает лицо, не являющееся плательщиком НДС. Поскольку покупатель не имеет права на вычет НДС счет-фактура при начислении налога не выставляется. Соответственно в графе 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца" указываются реквизиты первичного учетного документа.
 
Другими словами если не вводить с/ф на основании реализации, то в книгу продаж этот документ попадает с кодом 26(автоматически).
julpaskom  6 баллов, г. Ульяновск
18 апреля 2015 в 09:23
Цитата (lyudmila_chichig):Другими словами если не вводить с/ф на основании реализации, то в книгу продаж этот документ попадает с кодом 26(автоматически).
Согласна с lyudmila_chichig. А мы вводили сф на основании реализации физлицам. После отмены проведения этих сф в книге продаж встал код 26.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер