Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В декларации по НДС в книгу продаж (раздел 9) не попадают номера счетов-фактур, восстановленных при экспорте

11 апреля 2015 в 16:06
релиз 3.0.39 платформа 8.3.5.1517 БП. При заполнении декларации по НДС за 1 кв.2015г в книгу продаж (разд 9) не попадают номера счетов фактур, поставщиков при восстановлении НДС при экспорте. Подскажите, при заполнении какого документа они должны попасть? Я заполнял документ восстановление НДС и формирование книги покупок с операциями при ндс =0. Из=за этого программа не дает выгрузить декларацию и пишет ошибку.
Ирина Ротнова Модератор
11 апреля 2015 в 17:28
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Алена Светлая Консультант
16 апреля 2015 в 17:06
Добрый день!
Цитата (Борис Юрьевич):БП. При заполнении декларации по НДС за 1 кв.2015г в книгу продаж (разд 9) не попадают номера счетов фактур, поставщиков при восстановлении НДС при экспорте. Подскажите, при заполнении какого документа они должны попасть? Я заполнял документ восстановление НДС и формирование книги покупок с операциями при ндс =0. Из=за этого программа не дает выгрузить декларацию и пишет ошибку
Не могу прокомментировать из-за какого именно документа у вас не выгружается декларация. Если по учету в пр-ме всё верно встает в самой Книге продаж, то проблемы не в документах. А в формате выгрузки декларации.
Конечно. нужно правильно воспринимать, что именно вам пишет программа при неудачной попытке выгрузке.
Я бы в любом случае советовала вам обновиться до максимально последнего релиза и перезаполнить реглам.операции по НДС в том порядке, как подсказывает "Помощник по учету НДС".
И ещё.
Если у вас был неподтвержденный экспорт, то нужно было в рег.операции "Подтверждение нулевой ставки НДС" устанавливать в колонке "событие" - не подтвержден (с указанием статьи отнесения расходов по восстановл.НДС). И тогда к документу-основанию автоматически сформировались бы регистры по НДС, необходимые для учета. Закрылись бы те регистры, что для ставки 0% и сформировалась бы с нужной ставкой НДС запись в Книге продаж по восстановленному НДС от док-та реализации (неподтвержд. экспорту).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер