Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение подтвержденного НДС в книге покупок

21 апреля 2015 в 23:22
Здравствуйте! 
Наша организация в четвертом квартале 2014 года реализовала товары, приобретенные в 2012 году, по ставке 0%(экспорт). В четвертом квартале мы создали документ "Восстановление НДС", подтвердить эту реализацию удалось только в этом квартале. Соответственно в этом квартале (1 квартале 2015 года) мы делаем документ "Подтверждение нулевой ставки", создаем книгу продаж с галкой "По реализации со ставкой 0%", куда попали подтвержденные реализации. Также создали книгу покупок с галкой "Предъявлен к вычету НДС 0%", куда попали все счета фактуры поступлений 2012 года по реализованной нами номенклатуры. Ну и возникает вопрос: записи этой книги покупок должны попадать в дополнительный лист книги покупок или в основной раздел?  Я склоняюсь, конечно, к доп. листам, так как  поступление у нас было в 2012 году, а значит и вычет у нас идет за прошлый период. В программе возможен и тот и другой вариант.( у нас комплексная автоматизация 1.1.58.2)
Альбина Островская Консультант
25 апреля 2015 в 23:16
Добрый вечер!
Вычет НДС нужно отразить в основном разделе книги покупок, т.к. вычет будет заявляться в 1 квартале 2015 г.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер