Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки по учету товара, полученного без НДС и проданного с НДС

23 апреля 2015 в 09:27
Добрый день.
Предприятие на ОСНО.
Закупаем товар у предпринимателя без НДС.
Продаём этот товар с НДС, т.е.мы должны начислить НДС на этот товар.
Как правильно отразить в бухучёте все, что связано с НДС по этому товару.
Спасибо всем, кто поможет разобраться с поставленным вопросом.
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
23 апреля 2015 в 09:36
Цитата (Людмила Шевцова):Добрый день.
Предприятие на ОСНО.
Закупаем товар у предпринимателя без НДС.
Продаём этот товар с НДС, т.е.мы должны начислить НДС на этот товар.
Как правильно отразить в бухучёте все, что связано с НДС по этому товару.
Спасибо всем, кто поможет разобраться с поставленным вопросом.
Добрый день!
Описанная вами ситуация - это самое невыгодное, что только можно придумать!
Теперь по сути вопроса:
1) Оприходован товар Д 41 К 60
2) Реализация (продажа) товара  Д62 К 90.1
3) Начислен НДС с проданного товара Д 90.3 К 68.2
4)Перечислен НДС в бюджет Д 68.2 К 51
Хотя, если учет ведется в программе, то все это вы можете увидеть и сами, сформировав все необходимые документы в ней и посмотрев проводки по каждому движению документов.
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
23 апреля 2015 в 09:37
Во-первых, замечу, что Вы не верно выбрали раздел для своего вопроса, т.к. речь ведете о бухгалтерском учете. Но модераторы это в ближайшее время обнаружат и перенесут вопрос в нужный раздел.
Теперь, что касается непосредственно ответа на вопрос. Оформление поступления товара мало чем отличается от того, у плательщика НДС или неплательщика Вы его приобрели. Т.е. используется документ типа "Поступление товаров, работ, услуг". Другое дело, что в документе Вам необходимо указать, что товар безНДС-ный. В результате оформится проводка Д41 - К60. Когда же Вы будете этот товар реализовывать, то оформите обычную реализацию, потому как, если я правильно поняла, Вы-то являетесь плательщиком НДС, т.е. проводки будут такими:
Д62 - К90
Д90 - К68
Д90 - К41.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
23 апреля 2015 в 09:59
Добрый день.

Дт 60 Кт 51 - оплачен товар поставщику;
Дт 41 Кт 60 - товар оприходован на склад;
Дт 62 Кт 90 - реализован товар покупателю по продажной цене
Дт 90 Кт 68 - НДС по реализованному товару (продажная цена/118*18).

Упс, пока меня отвлекали, уже ответили...
23 апреля 2015 в 11:09
Спасибо большое.
Я всё делала правильно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер