Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДС при реализации в Казахстан

ИринаВасильевна (автор вопроса)  321 балл, г. Челябинск
27 апреля 2015 в 12:07
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Прошу Вас проверить меня и если нет, то поправить:
Сделка разовая. Все фирмы - участники сделки на ОСНО, за исключением конечного получателя груза в Казахстане - это физ. лицо. Получатель  - физ. лицо (Казахстан) оплатил фирме А (Россия) стоимость поставки одного полувагона груза с учетом расходов на транспортировку, фирма А в свою очередь оплатила фирме Б (Россия, моя фирма) расходы за предоставление вагона на перевозку груза в Казахстан.
Фирма Б сама не является грузоперевозчиком (она отправляет свою продукцию покупателям по железной дороге и имеет ряд заключенных договоров с владельцами подвижного состава и грузоперевозчиками). Между фирмой А и фирмой Б давние связи, поэтому руководство фирм договорилось между собой, что одна "выручит" другую и используя свои связи найдет полувагон (от фирмы С Россия) для отправки груза в Казахстан.
Фирма С предъявляет фирме Б расходы за предоставление подвижного состава (НДС по ставке 0%, т.к. договора между юр. лицами), фирма Б предъявляет свои расходы с учетом небольшого вознаграждения фирме А (НДС по ставке 0%, т.к. договора между юр. лицами), фирма А проводит реализацию груза физ. лицу в Казахстане уже с НДС. Фирма Б в декларацию по НДС это пока включать не должна, а потом после 180 дней с даты отгрузки. Правильно или нет? Меня смущает то, что конечный получатель груза физ. лицо. Как это оформить в декларации по НДС? В общем у  меня одни вопросы и сомнения!
Подскажите, как тут разобраться?.
Заранее огромное спасибо!!!
Александр Погребс Главный консультант
5 мая 2015 в 14:34
Добрый день! 

Не знаю, насколько актуален еще вопрос, но на беглый взгляд, вроде бы всё правильно.

Цитата (ИринаВасильевна):Меня смущает то, что конечный получатель груза физ. лицо. Как это оформить в декларации по НДС?
Не смущайтесь. Просто в декларации по НДС он не будет иметь ИНН и КПП. Вместо них - прочерки. И в строке "покупатель" - фамилия и инициалы.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер