Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В расчете по налогу на имущество в 1С 7.7 не заполняются сведения о льготируемом имуществе

27 апреля 2015 в 14:50
Добрый день! В программе 1С Предприятие 7.7 ( 7.70.027) Конфигурация Бух учет 4.5 (7.70.594 ) при заполнении Расчета по имуществу , не заполняется стоимость льготируемого имущества.(ОС приобретенных в 2013,2014 годах и относящихся к 4 и 5 аморт группам). Пришлось ее вручную в Расчет заносить. Так должно быть или все-таки программа сама должна считать? (код налоговой льготы в стр 130 2010257 я указала). Спасибо
Алена Светлая Консультант
24 июля 2015 в 09:24
Добрый день!
Не совсем поняла ваш вопрос, уточните о льготе. Сейчас имущество должно попасть в расчет среднегодовой стоимости?
Расчет НиМ в Бухуч.7.7 (ред.4.5) автоматизирован, но с оговорками..., у старевшая же программа.Стыдно! 

Ранее закупленное имущество в 2013-2014гг попадало в Расчеты авансовых платежей по Ни М и в Декларацию по налогу на имущество? Мы говорим о расчете исходя из среднегодовой стоимости, так?
Если имущество в прошлые годы льготировалось, то как вы раньше отражали? Вводя по каждому ОС ставку "0 %" налога НиМ?
Может, вы значение ставки в 2015г не применили?..
27 июля 2015 в 12:42
Добрый день!  У нас сейчас ( в 2015 году)  есть имущество, которое  было поставлено на учет в качестве ОС в 2013,2014 годах и относится к 3,4 и 5 аморт группам. Согласно изменениям в НК с 01.01.2015 все имущество не 1 и 2 аморт групп является объектом налогообложения, но поставленное на учет в 2013 и 2014 годах является льготируемым (т.е. является объектом налогообложения , но не облагается налогом ,как льготируемое имущество). Если я правильно понимаю, то в графе 3 Декларации указывается остаточная стоимость всех основных средств выше 2 аморт группы (в том числе и тех которые были поставлены на учет в 2013,2014 годах), но их стоимость указывается потом в гр 4 Декларации (как стоимость льготируемого имущества). Таким образом остаточная стоимость таких ОС в расчет налога не попадает. Вопрос заключался в том что автоматически гр.4 в 1С не заполняется.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер