Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет агентских договоров у агента в 1С 8.3 базовая

13 мая 2015 в 18:01
Добрый вечер! У нас ООО (УСН), заключили агентский договор, покупаем для Принципала строительные материалы. На р/с поступают денежные средства от Принципала (Д51К76.09). Мы часть материалов закупаем по безналу, часть за наличку, товар приходую на 002 счет. Затем выставляю отчет комитенту и оформляю передачу товара. Как отразить оплату вознаграждения Принципалом, если его перечисляют вместе с предоплатой за товар? Верны ли мои действия в порядке оформления документов? Нужно ли добавить новые операции?
Виктория Цветаева Модератор
13 мая 2015 в 18:04
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
14 мая 2015 в 10:43
1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
14 мая 2015 в 11:11
Порядок действий правильный , единственное если ваш принципал на ОСНО то ему необходимо передавать счет-фактуры от поставщика. По поводу вознаграждения . В документе отчет коминтету на вкладке вознаграждение необходимо поставить галочку "удерживать вознаграждение" и правильно указать счета расчетов
Александр Байсаров  35 738 баллов, г. Усть-Кут
14 мая 2015 в 11:19
Здравствуйте! В принципе всё верно. В отчете комитента на закупку на закладке расчеты измените счета предложенные программой на 76.09 по договору и авансам.Таким образом на счете 76.09 Вы будете видеть сальдо расчетов с контрагентом с учетом Вашего вознаграждения. Или если вознаграждение будете учитывать на 62 счете,(что методологически более верно при формировании баланса,но не кретично),ежемесячно корректировкой долга принципала переносите часть кредиторской задолженности в погашение вознаграждения. Дт76.09 Кт62.01. Решать Вам.
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
14 мая 2015 в 11:49
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! В принципе всё верно. В отчете комитента на закупку на закладке расчеты измените счета предложенные программой на 76.09 по договору и авансам.Таким образом на счете 76.09 Вы будете видеть сальдо расчетов с контрагентом с учетом Вашего вознаграждения. Или если вознаграждение будете учитывать на 62 счете,(что методологически более верно при формировании баланса,но не кретично),ежемесячно корректировкой долга принципала переносите часть кредиторской задолженности в погашение вознаграждения. Дт76.09 Кт62.01. Решать Вам.
Согласен , можно обойтись и без корректировки долга , если в поступлении на Р/с разбить оплату на 2 строки первая оплата за товары счет расчетов  и счет авансов76.06 , вторая вознаграждение счет расчетов 62.01 счет авансов 62.02 . Тогда и в отчете коминтента счета менять не нужно , но в данном случае необходимо точно знать сумму вознаграждения.
14 мая 2015 в 11:51
В отчете комитента проставляю процент, указываю счет доходов 90.01.2. Принципал тоже на УСН, поставщики на ОСНО. Всё равно не пойму, они мне всегда остаются должны вознаграждение, получается для закупки деньги приходят, а вознаграждение не оплачивается..
14 мая 2015 в 12:03
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! В принципе всё верно. В отчете комитента на закупку на закладке расчеты измените счета предложенные программой на 76.09 по договору и авансам.Таким образом на счете 76.09 Вы будете видеть сальдо расчетов с контрагентом с учетом Вашего вознаграждения. Или если вознаграждение будете учитывать на 62 счете,(что методологически более верно при формировании баланса,но не кретично),ежемесячно корректировкой долга принципала переносите часть кредиторской задолженности в погашение вознаграждения. Дт76.09 Кт62.01. Решать Вам.
А как отразить вознаграждение на 62 счете?
Александр Байсаров  35 738 баллов, г. Усть-Кут
14 мая 2015 в 16:10
Здравствуйте! Вы отчет комитента на закупку составляете? В данном документе на закладке расчеты указываются счета на которые программа проведет рассчитанное вознаграждение.Эти счета можно изменить.
14 мая 2015 в 17:53
В отчете стоит 76.09. После отчета делаю передачу товаров. Нужны ли еще операции после этого?
Александр Байсаров  35 738 баллов, г. Усть-Кут
14 мая 2015 в 18:10
Да нет,ничего не нужно более делать.По счету 76.09 Вы видите сальдо расчетов с принципалом, сколько он Вам должен с учетом Вашего вознаграждения.Если сальдо по данному контрагенту по Дт76.09, то он Ваш должник и должен доплатить сумму в счет оплаты Вашего вознаграждения.
14 мая 2015 в 18:36
Спасибо  большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер