Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С 8.3, если услуги оплачены в одном месяце, а акт — в другом?

15 мая 2015 в 19:26
Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.67). ООО, УСН. Подскажите пожалуйста первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Организация , которая нам будет предоставлять услуги в мае   выставила счет на оплату от 15  апреля мы оплатили. акт  об оказании услуг от 31 мая будет. Как это отразить в 1с. Насколько я знаю если счет на оплату одним месяцем, а акт другим, проводка не схлопнется. Подскажите пожалуйста что в такой ситуации делать?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
15 мая 2015 в 19:55
Все у вас схлопнется , во -первых сам по себе счет никаких поводок не делает.  Даже если оказание услуг и оплата будет в разных месяцах это тоже не страшно
15 мая 2015 в 20:06
Цитата (Вадим1985):счет никаких поводок не делает.
Ну почему не делает. списание с расчетного счета Д60.01 К51.  апрель (если услуги не провести в апреле получится нам должны будут)
                                                             услуги               Д44.01 К.60.01 , эти проводки должны же пройти одним месяцем. май
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
15 мая 2015 в 20:23
Если у вас нет задолженности перед поставщиком при оплате у вас будет проводка  д 60.02 к 51 т.е у поставщика оплата будет числиться как аванс. В мае у вас при поступлении услуг будут проводки  д 60.01 к 60. 02  (зачет аванса) и Д 41.01 К 60.01 (приобретение товаров)  Как видите все расчетные счета закрываются
15 мая 2015 в 20:34
Цитата (Вадим1985):расчетные счета закрываются
Большое Вам спасибо. Попробую так сделать. Т.е. ничего страшного , что  при формировании оборотной ведомость сальдо на конец периода по Д(будет сумма) в апреле висеть?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
15 мая 2015 в 20:42
Конечно , это нормальная , типовая ситуация .
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер