Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

На каком счете учесть купленную ККМ?

Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
28 мая 2015 в 10:24
Здравствуйте! У меня ООО на ЕСХН. Купили контрольно-кассовую машину(ККМ)  стоимостью 22920,00. Купили за наличный расчет (выдала директору из кассы деньги под отчет, он принес чек, я сделала авансовый отчет). Правильным ли будет учесть ККМ на 10.01 ? и потом куда его день с 10 счета? Заранее большое спасибо!!!
Важный бух  85 452 балла, г. Астрахань
28 мая 2015 в 10:27
Цитата (Лелик В):Здравствуйте! У меня ООО на ЕСХН. Купили контрольно-кассовую машину(ККМ) стоимостью 22920,00. Купили за наличный расчет (выдала директору из кассы деньги под отчет, он принес чек, я сделала авансовый отчет). Правильным ли будет учесть ККМ на 10.01 ? и потом куда его день с 10 счета? Заранее большое спасибо!!!
Доброго дня. Ну если по учетной политике у вас стоимостной критерий в 23000 не ОС, то отражайте как мпз ( ПБУ 6/01 )

Д 10 К 60

Д 26,44 К 10
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
28 мая 2015 в 11:00
Цитата (Лелик В):Правильным ли будет учесть ККМ на 10.01 ? и потом куда его день с 10 счета?
Здравствуйте!
ККМ в принципе относятся к специнвентарю, поэтому дальше 10.11 его не стоит никуда девать. Я бы его так и оставила, как МПЗ на 10.01 и списала бы стоимость с погашением на 10.11
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 452 балла, г. Астрахань
28 мая 2015 в 11:08
Цитата (Платова):и списала бы стоимость с погашением на 10.11
А это как ?

ПРИКАЗ, ПБУ МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2001 №№ 44н, ПБУ5/01

III. Отпуск материально-производственных запасов

16. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов:

по себестоимости каждой единицы;

по средней себестоимости;

по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО);
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
28 мая 2015 в 11:11
Спасибо за ответы! Получается, что я потом в конце месяца спишу ККМ с 10 счета на 20 обычной требованием-накладной?
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
28 мая 2015 в 11:17
Цитата (Важный бух):А это как ?

ПРИКАЗ, ПБУ МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2001 №№ 44н,
ПБУ5/01

III. Отпуск материально-производственных запасов

16. При отпуске материально-производственных запасов (кроме
товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка производится одним из следующих способов:

по
себестоимости каждой единицы;

по средней себестоимости;

по
себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных
запасов (способ ФИФО);
Неверно выразилась: не списать конечно, а передать в эксплуатацию на МОЛ с погашением стоимости. При этом стоимость "уйдет", а количественный остаток так и будет на 10.11 на МОЛ
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
28 мая 2015 в 11:19
Цитата (Лелик В):Спасибо за ответы! Получается, что я потом в конце месяца спишу ККМ с 10 счета на 20 обычной требованием-накладной?
Вашему предприятию для чего ККМ? Его не ставят на учёт в налоговой, не пломбируют? (Извините за удивление)
Важный бух  85 452 балла, г. Астрахань
28 мая 2015 в 11:19
Цитата (Платова):Неверно выразилась: не списать конечно, а передать в эксплуатацию на МОЛ с погашением стоимости. При этом стоимость "уйдет", а количественный остаток так и будет на 10.11 на МОЛ
Но мпз списываются на затраты в связи с вводом в эксплуатацию, эти они и отличаются от ОС. А для контроля существует забалансовый счет. У нас, например, это счет МЦ
Важный бух  85 452 балла, г. Астрахань
28 мая 2015 в 11:21
Цитата (Лелик В):Спасибо за ответы! Получается, что я потом в конце месяца спишу ККМ с 10 счета на 20 обычной требованием-накладной?
На счет затратных счетов я вам не отвечу, прямые и косвенные затраты в бухучете организация устанавливает и утверждает уп, но вряд ли это 20 счет. скорее 26 или 44 если вы торговая организация.
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
28 мая 2015 в 15:59
Цитата (Платова):Вашему предприятию для чего ККМ? Его не ставят на учёт в налоговой, не пломбируют? (Извините за удивление)
Мы его ставим на учет в налоговой как положено. Он нам нужен для розничной продажи.
Цитата (Важный бух):У нас, например, это счет МЦ
А как мне его поставить на счет МЦ ? если я его в авансовом отчете поставила на 10.01. Я чего-то не понимаю))) Извините за глупость))) Спасибо!
Важный бух  85 452 балла, г. Астрахань
28 мая 2015 в 16:02
Цитата (Лелик В):А как мне его поставить на счет МЦ ? если я его в авансовом отчете поставила на 10.01. Я чего-то не понимаю))) Извините за глупость))) Спасибо!
Если речь о программе то нужно выбрать забалансовый счет и отразить по его дебету Д МЦ в цене и количестве
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
28 мая 2015 в 16:36
Цитата (Важный бух):Если речь о программе то нужно выбрать забалансовый счет и отразить по его
дебету Д МЦ в цене и количестве
Соглашусь однозначно
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
28 мая 2015 в 16:53
Спасибо! Вопрос удалён модератором.
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
28 мая 2015 в 16:58
Цитата (Лелик В):Спасибо! Я хотела в авансовом отчете поставить на МЦ, но мне 1С такого счета не выдает. Может я опять что-то не так делаю?
Начинаем всё сначала)))
У вас какая программа и какая конфигурация?
Мария Ларичева Главный модератор
28 мая 2015 в 21:26
Цитата (Лелик В):Я хотела в авансовом отчете поставить на МЦ, но мне 1С такого счета не выдает. Может я опять что-то не так делаю?
Добрый день. Лелик В, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме вопрос обсуждается с методологической точки зрения. А для вопроса об отражении операций в программе Вам нужно создать новую тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Для удобства отвечающих в новой теме поставьте ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер