В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
SvetIP

НДС при ЕНВД

Добрый вечер!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться начинающему бухгалтеру. Фирма на ЕНВД, банк выставил с/ф за предоставленные услуги, т.е. при оформлении услуги НДС выделился на (19.4), При закрытии месяца сумма не списалась на 91.2. т.е. в ОСВ весит остаток по ДТ19.4, вопрос как правильно списать сумму НДС начисленного. ЕНВД же (отменяет оплату НДС,) извените если некорректно сформировала свои мысли, если я правильно понимаю остатка на конец отчетного периода по счету 19,4 не должно быть
спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Димко 522  балла
26 апреля 2011 в 10:17
День добрый! По данному вопросу с ходу могу только порекомендовать почитать сч.170 НК (п.4), там вроде про это написано. Думаю, что нужно не выделять на сч.19, а сразу вместе с НДС на общую сумму счет-фактуры включить в текущие расходы.
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет
26 апреля 2011 в 10:32
Добрый день.
Согласна, что если организация применяет один режим налогообложения (и он - ЕНВД), то НДС выделять не нужно вообще.
Только опираться не на 170 статью, а на п.4 ст.346.26 НК РФ.