Учитесь бесплатно! Смотрите записи актуальных вебинаров для бухгалтеров и предпринимателей Выбрать видео
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
juli141076

Учет НДС

Добрый день!
Мы коммерчески мед.центр.ОСНО.Наши услуги НДС не облагаются согл.п.2.2, ст 149 НК РФ "Услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно оказываемые населению в рамках амбулаторно - поликлинической (в том числе доврачебной) медицинской помощи, включая проведение медицинской экспертизы."
В декларации по НДС заполняю Раздел.7 КОД 1010211.
Все приобретенные ОС учитываем по стоимости вместе с НДС. Директор решил продать ОС(служебное авто).
Счет-фактуру покупателю выписали (18/118). НДС по сделке в налоговую перечислили.
ВОПРОС- А можем ли мы вернуть перечисленный НДС.(зачет в счет послед.покупок имущества или др.способом)?
Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьНовый вопрос. . .
First-rite 38 930  баллов, г. Ливны
28 апреля 2011 в 22:29
Цитата (juli141076):Все приобретенные ОС учитываем по стоимости вместе с НДС.
Счет-фактуру покупателю выписали (18/118). НДС по сделке в налоговую перечислили.
ВОПРОС- А можем ли мы вернуть перечисленный НДС.(зачет в счет послед.покупок имущества или др.способом)?
Заранее спасибо за ответ.


НДС надо было рассчитывать по формуле: НДС = ( Цена продажи - Покупная (остаточная) стоимость имущества ) * 18/118
В счёт- фактуре нужно было указать "с межценовой разницы"

А вот по вопросу, даже не знаю что сказать ... "зачитывали его в счёт последующих покупок" - это вы что имели ввиду?
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
juli141076 (автор вопроса) 169  баллов, г. Санкт-Петербург
28 апреля 2011 в 23:15
Добрый вечер! Извините что сумбурно написала вопрос-просто с НДС мы не работаем-это мой первый опыт.
Сумму НДС в счете-фактуре расчитали правильно,оформили тоже правильно-уже хорошо.
Относительно вопроса
1.Мы планируем продавать еще одно авто-возникнет вопрос уплаты НДС в налоговую.
2.Мы будем приобретать новое авто (в т.ч. будет НДС)
Так вот- можно ли в налоговую с продажи НДС не перечислять, И при покупке нового авто уплаченный НДС зачесть.
Соответственно новое авто принимаем к учету без НДС.
Заранее спасибо за ответ
First-rite 38 930  баллов, г. Ливны
29 апреля 2011 в 10:37
Цитата (juli141076):2.Мы будем приобретать новое авто (в т.ч. будет НДС)
Так вот- можно ли в налоговую с продажи НДС не перечислять, И при покупке нового авто уплаченный НДС зачесть.
Соответственно новое авто принимаем к учету без НДС.


Нет нельзя. Т.к. автомобиль который вы собираетесь приобретать, будет использоваться в деятельности необлагаемой НДС, то сумму "входного налога" вы включите в его стоимость т.е. права на вычет у вас нет.