Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в 1С оформить реализацию товара, укомплектованного самостоятельно?

Катерина Олеговна бухгалтер (автор вопроса)  296 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июня 2015 в 12:15
Здравствуйте!
Даже и не знаю куда правильнее отнести мой вопрос...
ООО на УСН (доходы-расходы).
Суть в следующем:
1. купили вино, сладости, упаковку Д10 К60 100р
2. списали в основное производство Д20 К10 100р
3. разделили, упаковали, получили набор Д40 К20 100р
4. реализуем наборы / списываем себестоимость Д90 К40 100р
5. расчеты с покупателем Д62 К90 120р
6. фин.результат Д90 К90 20р
Как-то так...на бумаге...
Помогите, пожалуйста, определиться, что это было? Как в 1с провести? А то накладную офомила, а товара-то (или это ГП?) нет...
Благодарю заранее)))
Виктория Шеремет  358 баллов
20 июня 2015 в 12:31
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Катерина Олеговна бухгалтер (автор вопроса)  296 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июня 2015 в 12:59
Добрый день!
Совсем забыла, пока пыталась вопрос сформулировать...
1с 8.2 (8.2.19.83) ред.2.0 (2.0.64.21)
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ann-Nancy  72 520 баллов, г. Благовещенск
20 июня 2015 в 16:09
Цитата (Катерина Олеговна бухгалтер):Суть в следующем:
1. купили вино, сладости, упаковку Д10 К60 100р
2. списали в основное производство Д20 К10 100р
3. разделили, упаковали, получили набор Д40 К20 100р
4. реализуем наборы / списываем себестоимость Д90 К40 100р
5. расчеты с покупателем Д62 К90 120р
6. фин.результат Д90 К90 20р
Добрый день!

Вряд ли после того, как вы упаковали вино и сладости в одну праздничную упаковку, составляющие у вас изменять свои свойства. Поэтому назвать это "Выпуском продукции" можно с большой натяжкой. У вас получается набор или иначе "Поступившие МПЗ являются сборочными частями других МПЗ". Для составление набора в 1С в меню "Склад" есть документ "Комплектация номенклатуры", выберите операцию "Комплектация номенклатуры", заполните документ. В шапке в качестве счета учета выберите 41, в табличной части выберите в качестве счетов учета 10 (если вы оприходовали на 10). Хотя согласно приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н вы должны учитывать их на 41 счете.

Цитата (Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н):Счет 41 'Товары' предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется в основном организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также организациями, оказывающими услуги общественного питания.
В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 'Товары' применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно.
Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 41 'Товары' учитывают также покупную тару и тару собственного производства (кроме инвентарной, служащей для производственных или хозяйственных нужд и учитываемой на счете 01 'Основные средства' или 10 'Материалы').
.........................
Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, учитываются на счете 41 'Товары'. 
Теперь по пунктам:

1 - меню Покупки - документ Поступление
2,3- документ "Комплектация номенклатуры" 
4,5 - меню Продажи - документ - Реализация (акт,накладная) - вид операции Товары (накладная)
6 - финансовый результат - Закрытие месяца.

P.S. Прошу прощение - последовательность действий я расписала для редакции 3.
Для редакции 2:
1 - меню Покупка - документ Поступление товаров и услуг - закладка Товары
2,3- меню Склад - документ "Комплектация номенклатуры" 
4,5 - меню Продажа - документ - Реализация товаров и услуг - закладка Товары
6 - финансовый результат - Закрытие месяца.
Катерина Олеговна бухгалтер (автор вопроса)  296 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июня 2015 в 17:03
Добрый вечер!
Спасибо большое!
А скажите, если продали 25 наборов по одной цене, т.е одна строчка в накладной была, а по факту получается, что это несколько видов наборов. Ну там в одном вино такое, в другом эдакое, т.е разные составляющие (и по разным ценам). То мне надо скомплектовать, например "набор 1" и "набор 2". Так?
Спасибо, ещё раз)))
Ann-Nancy  72 520 баллов, г. Благовещенск
20 июня 2015 в 17:11
Цитата (Катерина Олеговна бухгалтер):То мне надо скомплектовать, например "набор 1" и "набор 2". Так?
Совершенно верно 
Катерина Олеговна бухгалтер (автор вопроса)  296 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июня 2015 в 17:33
Доброго вечера Вам. Спасибо. Сижу, комплектую)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер