Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет курсовых разниц в 1С 7.7 и 1С 8.3

29 июня 2015 в 12:21
Добрый день уважаемые форумчане!
Вопрос по расчету курсовых разниц в программе 1С 7.7 конф (7.70.027) и 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014).
Ранее бухгалтерия велась в программе 1С7.7, с 01.01.2015 года остатки перенесли в новую программу. ( но 1 квартал закрывала бухгалтер в 1С 7.7), я перезакрываю 1 квартал по новому. Вопрос в расчете курсовых разниц программы их считают по разному( файлы прилагаю контрагент и договор один и тот же, но разница большая). я проанализировала весь расчет 1С 7.7 так и не поняла как программа переоценивает валюту эта так.
Прикреплено 2 файла:
Алена Светлая Консультант
3 июля 2015 в 00:32
Здравствуйте!
Цитата (vasilisssa):Вопрос по расчету курсовых разниц в программе 1С 7.7 конф (7.70.027) и 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014).
Ранее бухгалтерия велась в программе 1С7.7, с 01.01.2015 года остатки перенесли в новую программу. ( но 1 квартал закрывала бухгалтер в 1С 7.7), я перезакрываю 1 квартал по новому. Вопрос в расчете курсовых разниц программы их считают по разному( файлы прилагаю контрагент и договор один и тот же, но разница большая). я проанализировала весь расчет 1С 7.7 так и не поняла как программа переоценивает валюту эта так.
Для начала проверьте в обеих конфигурациях, как выглядят предопределенные счета в валюте ( 62.11 - в 1с 7.7 и 62.21 - в 1с 8) в Планах счетов. 
Как минимум различие в том, что в 1с 8.3 расчеты ведутся по документам расчетов, чего нет в 1с 7.7.
Если после перепроводки документов в новой базе 1с 8.3 расчеты по договору с контрагентом некорректно закрылись ("схлопнулись"), то есть, как бы разбежались, то переоцениваться в 1с 8.3 будут не свернутые остатки. Но это не верно. Вам нужно разобраться с расчетами в новой базе прежде всего, по субсчетам 62.21 и, возможно, по сч. 62.22.
Проверьте также начальное сальдо в новой базе по рассматриваемому договору на контрагенте. Не только суммы в валюте и в рублях, но и как сальдо разложилось в разрезе док-тов расчетов.
6 июля 2015 в 09:38
Спасибо за ответ! Я перенесла остатки с 1С7,7 на 31.12.2014, по договорам и по контрагентам разнеслось правильно и по счетам правильно разнеслось, время документа утро , закрытие вечером . Результат одинаковый 1с 8,3 не делает проводку 62,11- 91,1. Должна ли быть эта проводка в принципе. 1С 7,7 в каждом договоре делает ее.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
7 июля 2015 в 10:38
Доброе утро!
Цитата (vasilisssa):Я перенесла остатки с 1С7,7 на 31.12.2014, по договорам и по контрагентам разнеслось правильно и по счетам правильно разнеслось, время документа утро , закрытие вечером . Результат одинаковый 1с 8,3 не делает проводку 62,11- 91,1.
Должна ли быть эта проводка в принципе. 1С 7,7 в каждом договоре делает ее.
Во-первых, проверьте загружены в базу курсы валют.
Во-вторых... Проводка вида 62,11- 91,1 из 1с 7.7 могла автоматически после перегрузки и перепроведения документов базы 1с 8.3 трансформироваться в записи по 2м субсчетам: Дт/Кт62.21 и Дт/Кт62.22 (авансы). И все данные - в разрезе документов расчетов. В БП ред.3.0 пр-ма обязательно учитывает обороты и сальдо по каждому документу расчетов. Но случается, что проводки формируется иначе, чем в 1с 7.7.

Вероятно, вы не рассмотрели расчеты по контрагенту/договору как ОСВ по субсчетам сч.62 (в валюте) с установленными флажками (в настройке) - "по документам расчетов". Нужно проанализировать: как было в 7.7, как встало в 3.0, что изменилось (то, что случились изменения , - ясно!..), и решить, нужно ли поправлять, к примеру, время документов расчетов, заново перепроводить, чтобы как-то избавиться от записей на субсчете 62.22 (если они возникли и если логически это нужно). Обратите внимание на ОСВ по смежным субсчетам в валюте на сч.62.
7 июля 2015 в 12:54
Спасибо! Курсы валют,конечно,же подгружены верно сверили с 1С 7,7.
счета с 1С 7,7 перенеслись верно и в разрезе договоров и в разрезе контрагентов.
Оборотов по счету 62,22 нет
Обороты 62.21 счета в разрезе " по документам расчетов" цепляет - ввод остатков на 31.12.2014.
Время расчетов документов вообще никак на регламентную операцию не влияет. все остается на своих местах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер