Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводки по исправлению бухгалтерской ошибки при оприходовании ОС как МПЗ

Очень хочу научиться (автор вопроса)  146 баллов, г. Краснодар
30 июня 2015 в 14:26
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, последовательность проводок по устранению следующей ошибки:

В 2012 году объект стоимостью выше 40 000 рублей был ошибочно оприходован как МПЗ. Бухгалтер сделала такие проводки:

Дт 10.09 Кт 71 - подотчётное лицо приобрело объект

Дт 26 Кт 10.09 - объект был списан на расходы

Дт МЦ.04 - объект учтён за балансом

С чего начать исправление ошибки? Какова последовательность проводок?
Важный бух  95 178 баллов, г. Астрахань
30 июня 2015 в 14:32
Цитата (Очень хочу научиться):Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, последовательность проводок по устранению следующей ошибки:

В 2012 году объект стоимостью выше 40 000 рублей был ошибочно оприходован как МПЗ. Бухгалтер сделала такие проводки:

Дт 10.09 Кт 71 - подотчётное лицо приобрело объект

Дт 26 Кт 10.09 - объект был списан на расходы

Дт МЦ.04 - объект учтён за балансом

С чего начать исправление ошибки? Какова последовательность проводок?
Коллега здравствуйте. https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=309976&find=unread вот здесь есть проводки к вашей ошибке
Очень хочу научиться (автор вопроса)  146 баллов, г. Краснодар
30 июня 2015 в 14:44
Здравствуйте, коллега!

Спасибо за ответ!

У нас ещё есть такая особенность. Бухгалтерский учёт в программе ведётся, по сути, с 01.01.2013 года. А на дату 31 декабря 2012 года внесены начальные остатки по счетам. Из-за этого я не могу сторнировать проводку Дт 10.09 Кт 71. С чего мне следует начать в такой ситуации?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 178 баллов, г. Астрахань
30 июня 2015 в 14:52
Цитата (Очень хочу научиться):У нас ещё есть такая особенность. Бухгалтерский учёт в программе ведётся, по сути, с 01.01.2013 года. А на дату 31 декабря 2012 года внесены начальные остатки по счетам. Из-за этого я не могу сторнировать проводку Дт 10.09 Кт 71. С чего мне следует начать в такой ситуации?
Так как остатка по 10 счету не было ?  Тогда начинайте с восстановления мпз Д 10 К 91.1, а потом Д 08 К 10, вам же нужно закрыть 10 счет.
Очень хочу научиться (автор вопроса)  146 баллов, г. Краснодар
30 июня 2015 в 15:04
Коллега, у меня получилось так:

Первоначальная стоимость объекта = 44 280 руб.

Срок полезного использования = 30 месяцев

Ежемесячная сумма амортизации = 1 476 руб.

Так как мы являемся малым предприятием на УСН 6%, я исправляю ошибку сегодняшним числом.

Если объект был куплен в октябре 2012 года, то амортизация началась с 01.11.2012 г. Должна закончиться 30.04.2015 г.

Проводки на сегодняшнюю дату:

Дт 10.09 Кт 91.01 – 44 280
Дт 08.04 Кт 10.09 – 44 280
Дт 01.01 Кт 08.04 – 44 280
Дт 91.02 Кт 02 – 44 280

Скажите, пожалуйста, это правильно?
Важный бух  95 178 баллов, г. Астрахань
30 июня 2015 в 15:15
Цитата (Очень хочу научиться):Дт 10.09 Кт 91.01 – 44 280
Дт 08.04 Кт 10.09 – 44 280
Дт 01.01 Кт 08.04 – 44 280
Дт 91.02 Кт 02 – 44 280

Скажите, пожалуйста, это правильно?
Да все верно.
Очень хочу научиться (автор вопроса)  146 баллов, г. Краснодар
30 июня 2015 в 15:30
Большое Вам спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер