Здравствуйте! БП 3.0.40.33. В 1 кв 2015 г. не принимали часть НДС к возмещению. Сформировали декларацию,удалили то,что было не нужно и все. Как терпеть сейчас,во 2 кв принять к возмещению эти суммы НДС,т.е. чтобы эти сч/ф попали в книгу покупок? И,как по экспорту отсторнироватьту часть НДС, которую приняли к возмещению? Спасибо.