Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Вычет аванса по расторгнутым договорам в стр.130 декларации по НДС в 1С 7.7

9 июля 2015 в 16:17
Здравствуйте!
В июле 2011 года организация А перечислила нам аванс по договору оказания услуг № 1, а в январе 2015 - аванс по договору № 2. НДС с авансов, соответственно, был перечислен в бюджет в 3 кв. 2011 и в 1 кв. 2015.
Услуги по данным договорам оказаны не были, и в апреле 2015 г. договора №№ 1 и 2 были расторгнуты, а полученные авансы были перезачтены по письму Заказчика на договор № 3.
Услуги по договору № 3 были оказаны нашей организацией в июне 2015.
Если я правильно понимаю, сумма авансов по расторгнутым договорам должны попасть в стр.130 Декларации по НДС (в соотв. с п.5 ст.171 НК РФ).
Подскажите, пожалуйста, как это сделать в 1 С 7.70.592?
14 июля 2015 в 09:49
Добрый день.
Но у вас же по факту не было возврата авансов, т.к. Вы пишете:
Цитата (ИринаАС):полученные авансы были перезачтены по письму Заказчика на договор № 3
По-моему, никаких оснований для включения суммы в стр. 130 не возникает (аванс был получен по одному договору, а теперь это тот же самый аванс, но только по другому договору).
14 июля 2015 в 12:13
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер