Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Mosa

Задание: заполнить учетные регистры

Здравствуйте. Зовут меня Анастасия, учусь на 2м курсе финансов и кредитов.. По воле родителей, к сожалению, теперь испытываю трудности в учебе,вот и ищу помощи у людей, которые занимаются этим делом искренне его любя..Никак не соображу как выполнить следующее задание:
Отразите операции проводками, заполните учетные регистры, подведите итоги операций за отчетный период (обороты) и подведите итоги (сальдо) на счетах дебиторов и кредиторов..
Вот собственно данные:


А вот, что думаю я:

Стоит ли по п.8 делать какую то отдельную проводку?

Заранее спасибо огромное Молюсь
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
8 мая 2011 в 08:43
ну пожалуйста, хоть кто-то что-то ответьте =(
Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
Natycuk 20 417  баллов
8 мая 2011 в 10:35
А почему вы счета не применяете? Сначала расставьте проводки с корреспонденцией счетов.
Ведомость "по поставщикам", это оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60. В ней вы не поставили итого оборотов по кредиту и не верно вывели сальдо кредитовое.
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
8 мая 2011 в 12:48
Вот именно по этому я и обратилась... А какие тут счета будут?
Natycuk 20 417  баллов
8 мая 2011 в 14:26
Цитата (Mosa):Вот именно по этому я и обратилась... А какие тут счета будут?

Вы же учитесь, возьмите план счетов бухгалтерского учета и применяйте его, составляйте проводки! Удачи!
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Nataly S 278 296  баллов
8 мая 2011 в 15:03
Здравствуйте!
Не отражен в оборотке по сч 60 аванс "утро" в сумме 100. В покупателях вроде все нормально.
Совет: не правьте в уже существующей оборотке по поставщикам - запутаетесь с непривычки.. На отдельном листке сделайте всю оборотку сначала, с учетом замечаний, и все получится.
Успехов!
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
10 мая 2011 в 20:46
Натали С, спасибо, ваш ответ я почему поняла доходчивее))
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
17 мая 2011 в 15:57
Это опять я, по этой же задачке. А какие проводки следует составить? Я писала вот какие, и мне сказали, что не верно:
Д41,К60 590р
Д41, К60 - 708р
Д41, К60 - 944р
Д45.2,К60 - 590
Д45.2,К60 - 354
Д45.2,К60 - 354
Д45.2,К60 - 236
Д51,К62 и т.д. отражая выписки из банка.
Для меня главным вопросом стоят первые 7 действий. Мне кажется что я ко всему же забыла высчитать НДС... Не подскажете, что тут получится?

Натали_Барсик 32  балла, г. Москва
17 мая 2011 в 16:12
Добрый день реализация будет Д 90.1 К 41 сч 45 не корреспондирует со сч. 60
да и после каждого поступления надо выделить НДС Д 19 К 60
И в конце выявить финансовый результат ( все списать на сч. 99) Д 90,1К 99 или на оборот
Бухгалтерия
Автоматически формировать платежки на уплату взносов по данным из РСВ и сдавать отчетность через интернет
Elena1986 6 202  балла, г. Киров
17 мая 2011 в 16:29
Здравствуйте!
Вы какой план счетов смотрите? Вместо счета 45 давно уже счет 90...
Когда поступают товары, Вы делаете проводки: Д 41 К 60 - на сумму покупки (без НДС), Д 19 К 60 - на сумму НДС, Д 68 К 19 - на сумму НДС к вычету.
При реализации: Д 62 К 90-1 - на сумму выручки (без НДС), Д 90-2 К 41 - на себестоимость товара, Д 90-3 К 68 - НДС.
Выписка - означает поступление/списание ДС на расчетный счет, т. е. либо Д 51 К 62 либо Д 60 К 51.
Попробуйте составить такие проводки, а потом оборотку
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
17 мая 2011 в 20:07
В том то и дело, оборотную ведомость мне не вернули.. я склонна пологать, что она составлена была верно Думаю
Elena1986 6 202  балла, г. Киров
18 мая 2011 в 09:25
Цитата (Mosa):В том то и дело, оборотную ведомость мне не вернули.. я склонна пологать, что она составлена была верно Думаю

Но проводки-то неверные. Их Вам все равно переписать нужно
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
18 мая 2011 в 22:39
Пожалуй опять спрошу... простите уж за назойливость... Одногруппники у меня состроили таблицу, а объяснить от куда цифры - не могут.

Вот столбик я красным выделила... как они это посчитали? при условии что:
Налоговые вычеты:
1.600 руб. (до 80000 руб.)
2.2600 руб. на детей (до 350000 руб.)
детей нет.
Бухгалтерия
Подайте уведомление о переходе на УСН, ведите учет и сдавайте отчетность через интернет
18 мая 2011 в 22:49
Цитата (Mosa):Пожалуй опять спрошу... простите уж за назойливость... Одногруппники у меня состроили таблицу, а объяснить от куда цифры - не могут.

Вот столбик я красным выделила... как они это посчитали? при условии что:
Налоговые вычеты:
1.600 руб. (до 80000 руб.)
2.2600 руб. на детей (до 350000 руб.)
детей нет.

Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме.

И у меня закралось очень сильное подозрение, что Вы решаете задачи по налоговому законодательству какой-то иной страны.
В России нет именно таких положений в Налоговом кодексе:
Налоговые вычеты:
1.600 руб. (до 80000 руб.)
2.2600 руб. на детей (до 350000 руб.)

Может быть по этой же причине и номера счетов в проводках предыдущей задачи сильно удивили наших форумчан?
Mosa (автор вопроса) 0  баллов, г. Киров
19 мая 2011 в 23:19
Да у меня вообще ВУЗ странный... ну ладно, ничего не попишешь. Спасибо и на том ^^