Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
openness

Задача: составить проводки

Здравствуйте Товарищи.Молюсь

Вас беспокоит студент университета. Александр.

У меня небольшая проблема - дали задание составить 21 проводку и никто из моих близких не может их составить правильно.

Я вас очень прошу помочь мне - в противном случае я буду послан на экзамен - а там будет еще хуже.

Очень прошу откинутся на мой запрос. Буду должен что-нибудь.

Жду вашего скорого ответа.

Мой email: alexanderzava@mail.ru

Свой вариант решений здесь:

Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума

Ответить Новый вопрос
Nataly S 251 858 баллов
8 мая 2011 в 22:05
Здравствуйте!
На форуме принято не выполнять задания за студентов. Сначала предлагают свое решение, а участники форума могут только поправить или подсказать.
Вам придется приложить хоть немного усилий, если не хотите на экзамен.
Не хотите сами составлять проводки - поищите по разделу "Помощь студентам", в нем найдете гораздо больше проводок, чем 21.
8 мая 2011 в 22:33
Nataly S мой вариант решений по этой ссылку:

Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума

Мария Ларичева Главный модератор
8 мая 2011 в 22:44
Добрый день. Александр, пожалуйста, не восстанавливайте ссылку. Свой файл Вы можете разместить в нашем разделе "Бланки и документы" и поставить в этой теме ссылку на него.
Nataly S 251 858 баллов
8 мая 2011 в 22:52
Если хотите получить ответ, варианты проводок приводите здесь или, как написано выше, воспользуйтесь другими темами и поищите проводки там.
Дополнительно: в верхней правом части страницы есть "Поиск по сайту", наберите в поисковом окне "бухгалтерские проводки", в результате будете иметь список полезных для Вас тем.
8 мая 2011 в 23:26
да дело все в том что у меня форма один и оборотная ведомость не сходится из-за проводок(((

я вот про что - здесь специалиста помощь нужна - тоесть ваша((
Nataly S 251 858 баллов
9 мая 2011 в 00:12
Вот с этого и начните: с условия задачи. Обнародуйте условие, свой вариант решения. Найдем, где не сходится и почему.
Если бы сразу с этого начали, возможно, уже разобрались бы.
9 мая 2011 в 11:38
Исходные данные:

Остатки по счетам синтетического учета на 1.05.200..г.


Шифр счетов. Наименование счетов.Сумма тыс. руб.

Дебет:
01 Основные средства 130
20 Основное производство 20
10 Материалы 40
50 Касса 27
51 Расчетный счет 50
43 Готовая продукция 24
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 35
71 Расчеты с подотчетными лицами 18
76-2 Выставленные претензии по качеству материалов 16

Кредит:
80 Уставный капитал 170
02 Амортизация основных средств 56
73-2 Задолженность по возмещению материального ущерба 15
70 Расчеты с персоналом 17
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 35
68 Расчеты по налогам и сборам 19
69 Расчеты по социальному страхованию 6
86 Целевое финансирование 50
Итого 368 368




Ведомость остатков по счету 70 '' Расчеты с персоналом по оплате труда'' на 1.04.200… г.

№ Шифр счета Покупатель Сумма, тыс. руб.
1 70-1 Родионов 10
2 70-2 Яшин 7
70 Итого 17

Хозяйственные операции за апрель


п/п
Содержание операций Сумма,тыс. руб.


1 Принят авансовый отчет подотчетного лица по купленным материалам. Материалы оприходованы на склад. 18 (Д.26. К.71)
2 Создан резерв расходов на ремонт. 63 (Д.20. К 96.2)
3 Поступила задолженность от покупателей:
в кассу. 10 (Д.50. К.62)
на расчетный счет. 25 (Д.51. К.62)
4 Отражена готовая продукция по договорной цене. Право собственности перешло к покупателю. 22 (Д.43. К.90)
5 Начислена заработная плата за счет целевого финансирования - всего: 19 (Д.20. К.70)
в том числе: - Родионову 5 (Д.20. К.70)
- Яшину 9 (Д.20. К.70)
- Мухину 5 (Д.20. К.70)
6 Получен краткосрочный займ банка под расчетные документы. 30 (Д.51. К.66)
7 Возмещен материальный ущерб от недостачи основного средства, деньги внесены в кассу. 15 (Д.50. К.01)
8 Начислена премия за счет спецфондов, всего: 7 (Д.84. К.70)
в том числе: - Родионову 3 (Д.84. К.70)
- Мухину 4 (Д.84. К.70)
9 Приобретен патент на изобретение. 44 (Д.76. К.51)
10 Принят к оплате счет за законченный ремонт административного здания, проведенного подрядным способом. 28 (Д.96. К.76)
11 Списана на реализацию себестоимость отгруженной продукции. 18 (Д.90. К.43)
12 Отражен финансовый результат от реализации продукции. ? (Д.90. К.90)
13 По договору дарения получен и принят к учету объект основных средств (две проводки). 36 (Д.08. К.98) (01.08)
14 Поступили деньги за отгруженную продукцию. 22 (Д.51. К.43)
15 Начислено пособие по временной нетрудоспособности Яшину. 2 (Д.20. К.70)
16 Часть готовой продукции использована на производственные нужды. 6 (Д.46. К.20)
17 Получены материалы. Расчет еще не произведен. 20 (Д.10. К.60)
18 Поступили средства по выставленным претензиям. 19 (Д.51. К.76)
19 Выдана заработная плата, всего. 27 (Д.20. К.70)
в том числе: - Родионову 12 (Д.70. К.50)
- Яшину 10 (Д.70. К.50)
- Мухину 5 (Д.70. К.50)
20 Произведена оплата за материалы 23 (Д.60. К.51)
21 Отпущены в производство материалы 12 (Д.20. К.10)
9 мая 2011 в 13:03
ЗАДАНИЕ:
1) Составить проводки.
2) Составить самолетики.
3) Оборотная ведомость по счету 70.
4) Шахматная оборотная ведомость по счетам синтетического учета.
5) Оборотная ведомость по счетам синтетического учета.
6) Баланс - брутто.
7) Форма 1

ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ - ЧАСТЬ ПРОВОДОК Я СОСТАВИЛ ВЫШЕ - ЧАСТЬ ПОТЕРЯЛ - НО ДАЖЕ КОГДА ВСЕ СОСТАВЛЯЛ НЕ СХОДИЛОСЬ((((

ЖДУ СПЕЦИАЛИСТА КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ - ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ((((
9 мая 2011 в 14:49
Товарищи проводки все сделалПлачу но все равно не сходитсяДумаю
Ефимов Павел 103 987 баллов, г. Ивантеевка-2
9 мая 2011 в 15:17
1. Проводим через 10 счёт (если даже опустить проводку, непонятно почему 26
7. Недостачи первоначально отражаем на 94 счёте. При выбытии ОС амортизацию списываем в счёт 01
8. У нас нераспределённой прибыли (счёт 84) нет, так не можем отразить.
Ефимов Павел 103 987 баллов, г. Ивантеевка-2
9 мая 2011 в 15:21
Вопрос 9 сложен и в реальности: есть версии списывать на счёт 97 или оформлять как НМА. В любом случае, данных недостаточно.

15. За счёт работодателя: правильно. За счёт ФСС: Д69.1 К 70
Ефимов Павел 103 987 баллов, г. Ивантеевка-2
9 мая 2011 в 15:35
16. Счёт 43 с 20 корреспондирует в обе стороны, скорее всего обратно на 20. По крайней мере, не со счётом 46: он очень специфичный
12, 18: данные счета указываем полностью Д90.1 К90.9, а также 76.2

С зарплатой туманно. 1 единицы не хватает, что сказано о страховых взносах (или ЕСН) в условиях задачи?
9 мая 2011 в 15:51
Павел напишите пожалуйста так чтобы все сошлось - я вас очень прошу.Ох!
9 мая 2011 в 15:53
павел контактный телефон скинте пожалуйста в личку
9 мая 2011 в 17:01
народ аууМолюсь
Мария Ларичева Главный модератор
9 мая 2011 в 18:00
Цитата (openness):Павел напишите пожалуйста так чтобы все сошлось - я вас очень прошу.Ох!


Цитата (openness):павел контактный телефон скинте пожалуйста в личку


Цитата (openness): народ ауу


Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
12 мая 2011 в 03:20
1. Д 10 К 71
4. Д 62 К 90.1
5. у вас неправильно составлена корреспонденция , должен быть сч 86 (в проводке сомневаюсь)
7. Д 50 К 73
9. Д 08 К 60 (затем Д 04 К 08)
12. Д 90.9 К 99 (если прибыль) Д 99 К 90.9 (если убыток)
14. Д 51 К 62
15. Д 69 К 70
16. Д 20 К 43

откройте схемы счетов на начало месяца (самолётики), разнесите обороты из журнала хоз. операций, сосчитайте обороты и сальдо

Активный счёт Сальдо начальное Д +оборот по дебету - оборот по кредиту

Пассивный счёт Сальдо начальное К + оборот по кредиту - оборот по дебету

Затем каждый самолётик запишите в оборотно - сальдовую ведомость.

Обороты за текущий период (колонки 3 и 4) должны быть равны итого по журналу операций

Колонки 1 и 2 равны начальному сальдо

Затем делайте баланс. В каких строчках баланса что писать посмотрите в разделе бланки, я выложила там таблицу по балансу,


В каких операциях сомневаетесь, забивайте содержание операции в поисковик, что-нибудь найдёте


У вас начальный баланс не сходится по вашим данным Д 360 К 368
Я считаю, что сч 73 надо перенести в дебет

Иногда в задании написано, что при расхождении Актива и Пассива, надо отрегулировать счётом 84. У вас нет такого условия?
Pantera888 0 баллов, г. Пермь
13 мая 2011 в 09:11
Сообщение-вопрос удалено модератором. Этот вопрос будет задан в НОВОЙ теме.
13 мая 2011 в 09:26
Цитата (Pantera888):Здравствуйте,уважаемые!
Проверьте пожалуйста мои проводки,а то нет уверенности)
Заранее спасибо!
1.Поступили денежные средства на расчетный счет:
а) д51 к75.1-60000руб от учредителей в качестве взноса в уставный капитал;
б) д51 к60 - 5400руб от покупателей за готовую продукцию;
в) д51 к50 - 9087руб из кассы сверхлимитные суммы;
2. д71 к50 - 15600руб выдано на командировочные расходы начальнику цеха И.ПЗыкину
3. д25 к71 - 15600руб списаны командировочные расходы И.П Зыкина
4. д10 к 71 - 4500 руб подотчетное лицо А.Г Семенов приобрел копировальную технику;
5.Начислена заробатная плата:
а) д23 к 70 - 34600руб работникам вспомогательного производства;
б) д26 к 70 - 78900руб административно-управленческого производства;
в) д25 к 70 - 34000руб оьслуживающему персоналу цеха;
г) д 91.2 к70 -3500руб за демонтаж обьекта основных средств;
д) д20 к70 -123400руб работникам основного производства;
е) д 10(15)к70 -56400руб работникам заготовительно-складского аппарата;
ж) д26 К 70 -78000руб работникам административно-управленческого аппарата4
з) д 08.4 к 70 -32900руб работникам за наладку и установку обьека основных средств;
6. д10(15)к 70 -6800руб начислена оплата отпуска работникам заготовительно-складского аппарата;
7. д70 к 50 -560000руб начислена премия по итогам года за счет нераспределеной прибыли;
8.Удержано из заработной платы:
а) д70 к73 - 700руб профсоюзные взносы;
б) д70 к 73.1 -3000руб в возмещение займа,выдано работнику организацией;
в) д70 к 76. -7000руб за элемнты;
г) д 70 к 68 -4300руб ндфл;
8. д70 к 91.1 -470руб обнаружен по итогам инвентаризации и оприходован излишек матариалов;
9.д 94 к01-2700руб и д70 к 73.2 -2700руб-обнаружена недостача основных средств на сумму 2700руб. Недостача отнесена на материально-ответственное лицо и удержана у него из заработной платы в полном обьеме.
10.д60 к 50 - 5400руб выданы из кассы денежные средства поставщикам за материалы;
11. д 70 к 50 -470000руб выдана заработная плата из кассы;
12. д25 к70 -67500руб начислена оплата отпуска обслуживающему персоналу цеха;
13. д69 к70 - 6549руб начисленно пособие по временной нетрудоспособности работникам основного производства,начиная с 3 дня болезни;


Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.