Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в 1С сделать сторно реализации и счета-фактуры?

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
28 июля 2015 в 19:47
Добрый день.
Сегодня, перед отправкой прибыли, выяснилось, что одни из заказчиков не провели у себя один из актов (акт сверки им свой направляла, до бух-ии дозвониться - не реально), док-ы все направили, они сами просили их подготовить. Но менеджер проета, или кто у них там..., не передал в бух-ю подписанный акт со с-ф...
Теперь мои действия: сторнирую реализацию, сторнирую с-ф... Какими документами это сделать правильно?
Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.33)
Была бы признательна за ответы.
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 20:37
77 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Елена Дмитриевна):Теперь мои действия: сторнирую реализацию, сторнирую с-ф... Какими документами это сделать правильно?
А просто пометить на удаление нельзя?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
31 июля 2015 в 09:06
Цитата (Kamushek):А просто пометить на удаление нельзя?
Отчёт по НДС сдан. Как просто пометить? Нужно доп.лист делать с минусом. А как его сделать, если посетить на удаление?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 259 баллов
31 июля 2015 в 09:13
52 балла Добавить баллы
Цитата (Елена Дмитриевна):Отчёт по НДС сдан. Как просто пометить? Нужно доп.лист делать с минусом. А как его сделать, если посетить на удаление?
Тогда на основании документа "Реализация" делайте документ "Корректировка реализации".
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
3 августа 2015 в 08:41
Цитата (Kamushek):на основании документа "Реализация" делайте документ "Корректировка реализации".
Сделала так, проводки сторно сформировались. Ввела корректировочный счет-фактуру. Далее доп. лист книги покупок с минусом...
Но как его ввести?
Kamushek  143 259 баллов
3 августа 2015 в 09:02
Корректировку реализации вы что выбрали? Исправление?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
3 августа 2015 в 11:52
Цитата (Kamushek):Корректировку реализации вы что выбрали? Исправление?
выбрала "Корректировка по согласованию сторон". Честно, даже не смотрела, что там есть исправление...
но доп.лист не заполняется...
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
5 августа 2015 в 14:07
Текст удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
5 августа 2015 в 14:09
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Kamushek  143 259 баллов
5 августа 2015 в 15:35
Цитата (Елена Дмитриевна):но доп.лист не заполняется...
Вы какой датой делаете Корректировку? Следующим кварталом?
Если вы уже сделали "Корректировку реализации", то пометьте на удаление этот документ и сделайте новый и сразу правильно выберите операцию.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
6 августа 2015 в 10:59
Цитата (Kamushek):Вы какой датой делаете Корректировку? Следующим кварталом?
Нет, я делаю корректировку 2м кварталом, т.к. прибыль, чтоб не завышать, я сделала "сторно". Потом, обратилась сюда, чтоб правильно все в программе оформить: по реализации-то понятно, сторно краснотой убирает сумму по проводкам с прибыли, но как "сторно с-ф оформить, чтоб заполнить доп.лист книги продаж - не знаю...
Kamushek  143 259 баллов
6 августа 2015 в 11:09
Я правильно поняла, вы делаете Корректировку в том квартале, что и исправляемый период, то о каком доп листе вы ведете речь?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
6 августа 2015 в 13:27
Цитата (Kamushek):о каком доп листе вы ведете речь?
Декларация по НДС была сформирована с учетом той реализации, которую я сторнирую... в июне месяце.
Сейчас эту реализацию я сделала июлем месяцем. Соответственно, в книгу продаж она попадет июлем.
Если в июне не сторнировать, получится, что дважды будет удержан НДС
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер