Miaka

Учет оборудования и НДС на счетах бюджетного учета

Добрый день!
Мы филиал.
Садим оборудование на ПД в счет погашения долгов проводка 106 - 209  Оборудование садим без НДС, но чтобы сошлась в конечном счете его стоимость сделали проводку 303.04-209.40. Далее оборудование будет передаваться другим филиалам, а они нам деньги, такой взаимозачет произойдет.
Но, на 303.04. в связи с этой проводкой вылазит что у нас переплата на сумму НДС оборудования. 209 схлопнулся как надо, а что делать с 303.04?
Когда нам филиалы буду передавать деньги мы это НДС зачитывать будем или как надо его закрыть? И как передавать оборудование в таком случае с НДС или без?
Или может мы вообще всю схему неверно сделали. Подскажите!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Аделия 115 032 балла, г. Ижевск
28 августа 2015 в 18:52
Здравствуйте.Стандартные проводки по НДС (согласно инструкции 174н)
 Начислен НДС 240101 130 "Доходы от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг"230304730 "Увеличение кредиторской задолженности по НДС"
Произведен налоговый вычет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по НДС"21001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
Пройти обучение на профстандарт «Бухгалтер» в госсекторе (коды А, В, С) и получить диплом