Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка формы РСВ-1 при отсутствии в отчете сведений об уплате взносов за последний месяц

27 августа 2015 в 14:21
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать корректирующий отчет и за какой период следует его делать?
Ситуация такая: во 2 квартале 2014 года был сдан отчет в ПФ, в котором не было указано начисление з/п и страховых взносов за июнь, а также не указали оплату взносов за последний месяц.  При этом они были уплачены. Когда подавали отчет за 3 и 4 кварталы, в отчете начисления были указаны с учетом з/п и взносов, которые не указали в отчете за 2 квартал. Позвонили с ПФ, тк при загрузке отчета за 3 квартал у них выдает ошибки. После просмотра всех отчетов, выяснили, что ошибки выдает на суммы, которые мы не указали в отчете за 2 квартал. Как быть? Как я понимаю, нужно сдать корректировку за 3 квартал с доначислением той суммы, а также с корректировочными ИС за 2 квартал? Или же сделать корректировку РСВ за 2 квартал и сделать 3 квартал исходную, добавив ИС корректирующие за 2 квартал?
В Пенсионном сначала сказали сделать корректировочный 3 квартал, оттуда получается и 4 квартал. Пришли сдавать, сказали с 3 кварталом 2015 сдавать и отражать по 120 строке. Но тогда получатся некое искажение, ведь эта сумма была оплачена, когда ее и начислили, а начислили её еще во 2 квартале 2014, просто не указали это в отчете.
KEGa  47 649 баллов, г. Екатеринбург
31 августа 2015 в 14:02
Добрый день!
Если предыдущие отчеты все (2014 и 2015) приняты  , то самый простой способ, это с отчетом за 9 месяцев 2015 подать корректирующие сведения за 2 квартал 2014 по работникам с правильной з/п , а доначисленные взносы отразить в строке 120 и разделе 4.
31 августа 2015 в 15:53
Цитата (KEGa):Добрый день!
Если предыдущие отчеты все (2014 и 2015) приняты  , то самый простой способ, это с отчетом за 9 месяцев 2015 подать корректирующие сведения за 2 квартал 2014 по работникам с правильной з/п , а доначисленные взносы отразить в строке 120 и разделе 4.
За 2014 (3 и 4 квартал) не приняты, тк там указали суммы с начислениями, которые не указали во 2 квартале. А раз периоды не закрыты, то тогда делать корректировки з/п работников в 3 квартале 2014 и показать доначиление по 120 строке, и сделать по 120 строке в 4 квартале? И отчеты делать не исходные?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
KEGa  47 649 баллов, г. Екатеринбург
1 сентября 2015 в 07:01
16 баллов Добавить баллы
Раз еще 3 квартал 2014 не принят, тогда к нему добавить корректирующие разделы 6 за 2 квартал и доначисления отразить в строке 120 . Исходные сведения за 3 квартал 2014 тоже должны быть в пакете.  А номер корректировки надо согласовать с УПФР, так как если Вы поставите на титульном номер корректировки отличный от 000, то проверочная на автомате выдаст отрицательный протокол (1-е число четвертого месяца после 2-го квартала 2014 давно прошло). Если поставите 000, то они должны обработать его как корректировочный (ведь с номером 000 Вы уже представляли).
Расчет за 2014 год формировать с учетом корректировок, т.е. в разделе 4 и строке 120 те же доначисления, что и в расчете за 9 месяцев.
1 сентября 2015 в 10:10
Цитата (KEGa):Раз еще 3 квартал 2014 не принят, тогда к нему добавить корректирующие разделы 6 за 2 квартал и доначисления отразить в строке 120 . Исходные сведения за 3 квартал 2014 тоже должны быть в пакете.  А номер корректировки надо согласовать с УПФР, так как если Вы поставите на титульном номер корректировки отличный от 000, то проверочная на автомате выдаст отрицательный протокол (1-е число четвертого месяца после 2-го квартала 2014 давно прошло). Если поставите 000, то они должны обработать его как корректировочный (ведь с номером 000 Вы уже представляли).
Расчет за 2014 год формировать с учетом корректировок, т.е. в разделе 4 и строке 120 те же доначисления, что и в расчете за 9 месяцев.
Большое спасибо за помощь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер