Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

98 счет (доходы будущих периодов) идет красным на конец месяца

23 сентября 2015 в 16:12
Добрый день!

   Мы используем в организации счет 98.01 доходы полученные в счет будующих периодов, в конце каждого месяца распределяем 98.01 равномерно ручной операцией  Дт.98.01,Кт. 90.01.01. В середине 2015 г. было сторно по реализации Дт.62.21 и Кт.98.01 по бухг. справки на полную сумму реализации. Теперь у меня  в ОСВ по счету 98.01 вылезает по этому контрагенту всегда красным по кредиту. Вопрос нужно ли еще делать дополнительные проводки для этого сторно?
Ирина Ротнова Модератор
23 сентября 2015 в 16:12
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 сентября 2015 в 16:24
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237), конфигурация бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57). Организация на УСН 15 % услуги.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 932 балла, г. Астрахань
23 сентября 2015 в 16:29
Цитата (Malgina):Добрый день!

   Мы используем в организации счет 98.01 доходы полученные в счет будующих периодов, в конце каждого месяца распределяем 98.01 равномерно ручной операцией  Дт.98.01,Кт. 90.01.01. В середине 2015 г. было сторно по реализации Дт.62.21 и Кт.98.01 по бухг. справки на полную сумму реализации. Теперь у меня  в ОСВ по счету 98.01 вылезает по этому контрагенту всегда красным по кредиту. Вопрос нужно ли еще делать дополнительные проводки для этого сторно?
Здравствуйте. непонятные проводки. Что именно вы отражаете в составе ДБП ?
Татьяна Матвеева  20 950 баллов, г. Москва
23 сентября 2015 в 16:38
19 баллов Добавить баллы
Цитата (Malgina):в конце каждого месяца распределяем 98.01 равномерно ручной операцией  Дт.98.01,Кт. 90.01.01. В середине 2015 г. было сторно по реализации Дт.62.21 и Кт.98.01 по бухг. справки на полную сумму реализации.
Добрый день.
При наличии доходов будущих периодов проводки обычно такие:
Д 51 К 62 - поступили платежи от покупателей 
Д 62 К 98 - поступления от покупателей учтены в счет будущих доходов
Д 98 К 90 (91) - по мере реализации
Если Вы сторнируете именно реализацию, то сторнируется запись Д 98 К 90 (91), а не Д 62 К 98, как Вы сделали.
24 сентября 2015 в 18:34
Спасибо за проводку, разобралась все встало на свои места..
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер