Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление дополнительного листа в книге продаж в 1С

28 сентября 2015 в 09:19
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, как оформить доп. лист книги продаж в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.30))
Ситуация следующая: 
в 1 кв.2015 выставили реализацию без НДС (нужно было с НДС), а во 2 кв.2015 сделали "корректировку реализации": исправление в первичных документах.
Что необходимо сделать, чтобы  эта корректировка попала в доп. лист 2кв.2015
love-d  670 баллов, г. Ижевск
28 сентября 2015 в 09:42
Цитата (Lizabet1976):в 1 кв.2015 выставили реализацию без НДС (нужно было с НДС), а во 2 кв.2015 сделали "корректировку реализации": исправление в первичных документах.
Что необходимо сделать, чтобы  эта корректировка попала в доп. лист 2кв.2015
Добрый день!
Если вы выписали счет-фактуру выданный на корректировку реализации, то доп.лист должен сформироваться. Проверьте.
28 сентября 2015 в 09:55
Цитата (love-d):Добрый день!
Если вы выписали счет-фактуру выданный на корректировку реализации, то доп.лист должен сформироваться. Проверьте.
Я сформировала документ "Корректировка реализации:исправление в первичных документах"
в нём же ниже по ссылке счёт-фактура: сформировала счёт-фактуру "Исправление №1" и указала № счёт-фактуры, которую исправляем
Вид счёт-фактуры: на реализацию.
Доп. лист не сформировался
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
love-d  670 баллов, г. Ижевск
28 сентября 2015 в 10:22
Цитата (Lizabet1976):Я сформировала документ "Корректировка реализации:исправление в первичных документах"
в нём же ниже по ссылке счёт-фактура: сформировала счёт-фактуру "Исправление №1" и указала № счёт-фактуры, которую исправляем
Вид счёт-фактуры: на реализацию.
Доп. лист не сформировался
Да, попробовала реализовать ваш случай. Доп.лист не формируется, т.к. первичная реализация без НДС.  Корректировочный счет-фактура попадает в книгу продаж.
28 сентября 2015 в 10:49
Цитата (love-d):Да, попробовала реализовать ваш случай. Доп.лист не формируется, т.к. первичная реализация без НДС.  Корректировочный счет-фактура попадает в книгу продаж.
Самое интересное: если сформировать книгу продаж по постановлению №1137, то доп. лист формируется за корректируемый период
А вот как это подцепить в декларацию по НДС за 2 кв.2015 ????
love-d  670 баллов, г. Ижевск
28 сентября 2015 в 11:18
Цитата (Lizabet1976):А вот как это подцепить в декларацию по НДС за 2 кв.2015 ????
Создайте корректировочную НДС за 1 кв. 2015 г. Должно попасть в раздел 9 приложение 1. (если у вас в счет-фактуре указано исправление №..к сч-фактуре от ...1 кв.2015).
love-d  670 баллов, г. Ижевск
28 сентября 2015 в 11:20
Цитата (love-d):Да, попробовала реализовать ваш случай. Доп.лист не формируется, т.к. первичная реализация без НДС.  Корректировочный счет-фактура попадает в книгу продаж.
Простите, моя ошибка. Реализацию и корректировку завела в одном периоде. Переделала, доп.лист за корректируемый период сформировался.
28 сентября 2015 в 11:58
Цитата (love-d):Простите, моя ошибка. Реализацию и корректировку завела в одном периоде. Переделала, доп.лист за корректируемый период сформировался.
Уточните , пожалуйста, ошибка в чём?  в том что реализацию и корректировку завели в одном периоде? 
у нас реализация в 1 кв, а корректировка во 2 кв.
28 сентября 2015 в 12:03
Цитата (love-d):Создайте корректировочную НДС за 1 кв. 2015 г. Должно попасть в раздел 9 приложение 1. (если у вас в счет-фактуре указано исправление №..к сч-фактуре от ...1 кв.2015).
Всё получилось!!! Спасибо огромное!!!
Создала корректировочную НДС за 1 кв. 2015 -  приложение 1 в разделе 9 заполнилось!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер