Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверно оформлены документы при импорте из Республики Беларусь

Татьяна Б 59 (автор вопроса)  0 баллов, г. Клинцы
13 октября 2015 в 13:51
Добрый день!Получили товар (щебень) из Беларусии 10 .10 .2015г. .Счёт-фактура без НДС,а товарно -транспортная накладная с НДС.Как мне приходовать непонятно.И как эта накладная пройдёт валютный контроль? Если неправильно они оформили.то что можно сделать.товар же уже получен?Помогите разобраться ,пожалуйста.
Александр Погребс Главный консультант
21 октября 2015 в 09:55
Добрый день!
Цитата (Татьяна Б 59):И как эта накладная пройдёт валютный контроль?
А о каком "валютном контроле" Вы спрашиваете?

А какие суммы стоят в счете-фактуре и ТТН? одинаковые или с разницей на белорусский НДС?
михаил ватраль  2 531 балл
2 ноября 2015 в 19:29
Если Вы получили груз из РБ  и приняли его на учет  в октябре , то  у вас возникла обязанность до 20 11 15г  сдать декларацию  по косвенным налогам.
Косвенные налоги по импорту в ЕАЭС по взаимной торговле товарами рассчитываются в стране назначения (п. 1 ст. 72 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29.05.2014 (далее - Договор)).
Механизм уплаты и контроля НДС при импорте определен в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение N 18 к Договору).
Декларация представляется после принятия на учет импортированного товара в срок по 20-е число включительно следующего за ним месяца (п. 20 Приложения N 18). Налог должен быть уплачен в тот же срок (п. 19 Приложения N 18).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
5 ноября 2015 в 09:52
Добрый день!
Цитата (михаил ватраль):Если Вы получили груз из РБ  и приняли его на учет  в октябре , то  у вас возникла обязанность до 20 11 15г  сдать декларацию  по косвенным налогам.
Косвенные налоги по импорту в ЕАЭС по взаимной торговле товарами рассчитываются в стране назначения (п. 1 ст. 72 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29.05.2014 (далее - Договор)).
Механизм уплаты и контроля НДС при импорте определен в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение N 18 к Договору).
Декларация представляется после принятия на учет импортированного товара в срок по 20-е число включительно следующего за ним месяца (п. 20 Приложения N 18). Налог должен быть уплачен в тот же срок (п. 19 Приложения N 18).
Во-первых, меня удивило отсутствие в Вашем сообщении необходимости подачи Заявления о ввозе товара...

А, во-вторых, и это главное, вопрос в теме совсем о другом. Об оформлении накладной и прохождении этой накладной "валютного контроля".

Отвечать на данный вопрос имеет смысл после уточнения автором своего вопроса.

Успехов!
Татьяна Б 59 (автор вопроса)  0 баллов, г. Клинцы
5 ноября 2015 в 10:36
Добрый день!Спасибо за ответ.Беларусы переделалтвсе документы,в них были ошибки.Остальное мы уже изучилиюЕщё раз спасибо!!
Александр Погребс Главный консультант
5 ноября 2015 в 12:02
Цитата (Татьяна Б 59):Беларусы переделалтвсе документы,в них были ошибки.
Ну, вот как всё просто... Улыбаюсь

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер