Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Продажа туристической путевки в кредит: отражение в сервисе «Контур.Бухгалтерия»

13 октября 2015 в 16:03
Добрый день. УСН 15%. Работаем по Агентскому договору. Контур бухгалтерия.  Ситуация такова: осуществляем продажу турпутевок за наличку,  в кредит через Банк, а также по безналу оплатой через терминал с карт. В банковской выписке во ВПП привязки к Клиенту нет. 
При продаже через кредитную карту составляю такие проводки:
Дт 51 Кт 57 – 7546 – оплата за товар ;
Дт 91 Кт 57 – 54 – комиссия банка ;
Дт 57 Кт 62 – 7600 реализован турпродукт (на полную сумму путевки);
Дт 62 Кт 76 "Принципал" – 7600 начислена задолженность принципалу ;
Дт 76 "Принцпал" Кт 51 – 7220 оплата принципалу за минусом вознаграждения ;
Дт 76 Кт 90 – 380 прибыль агента.
Таким образом оформляю продажу путевок и через Кредит банка .

НО прочитала, что саму выдачу КРЕДИТА я тоже должна отражать в бу. 
Нашла следующие проводки для оформления :  
Д 62 К90.1 - Акт о оказанных услугах
Д76др К62 - бух справка
Д51 К76др - ВПП 
 и теперь когда я делаю "Акт о реализации продукта с участием в расчетах", у меня по Клиенту висит задолженность.
Прикладываю скрин Акта сверки расчетов по Клиенту . ПРОШУ помогите разобраться.
Прикреплен 1 файл:
Кирилл Кувалкин  8 039 баллов, г. Екатеринбург
14 октября 2015 в 19:39
Добрый день!

Кто кому выдал кредит? Если вы покупателю, то откуда у вас Д51, если банк покупателю, то какое вам до этого дело? И что такое ВПП?
15 октября 2015 в 17:01
Добрый вечер. Кредит выдается банком  покупателю. Наше дело в том, что этот Банк перечисляет на наш расчетный счет эти деньги без привязки к клиенту. Например:  Кузина Л.Н. решила оформить покупку путевки в кредит. Банк "Русский Стандарт" перевел нам всю сумму путевки по договору(включая нашу комиссию). Но  этом Входящем Платежном Поручении (ВПП) ни про какую Кузину и речи не было.
Кирилл Кувалкин  8 039 баллов, г. Екатеринбург
15 октября 2015 в 17:44
14 баллов Добавить баллы
Но вы же как-то узнаёте что это оплата именно за Кузину? Если у вас ВПП становится при импорте  с контрагентом "Банк", и возникает кредитовое сальдо по "Банку", то можете бухгалтерской справкой погасить эту задолженность перед банком, перебросив её на Кузину на сч. 62. 
Собственно кредит отражать не нужно, поскольку он выдаётся не вам и не вами.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер