Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Нужен ли дополнительный лист в уточненной декларации по НДС?

Елена Рогачева (автор вопроса)  252 балла, г. Екатеринбург
25 октября 2015 в 20:03
Добрый день, коллеги.
Ошибочно не отразили один документ по реализации во 2 квартале.
Нужно ли делать доп лист? Если да, то не понимаю как именно: ведь обычно в доплистах аннулируют старую запись и вносят новые данные. Но проблема в том, что записи не было совсем.
Можно ли просто подать уточненку по НДС, указав верные данные в 9 разделе?
БухОнлайн Редакция
26 октября 2015 в 21:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
В Налоговом кодексе появилось понятие корректировочного счета-фактуры 22 июля 2011

Вопросы на форуме
Нужен ли дополнительный лист к книге покупок в декларации по НДС в случае занижения суммы налога? 13 октября 2015
Нужно ли заполнять дополнительный лист книги покупок? 25 апреля 2015
Как сделать уточненный расчет по НДС? 23 августа 2011
НДС при сторнировании реализации 29 апреля 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Елена Рогачева (автор вопроса)  252 балла, г. Екатеринбург
29 октября 2015 в 15:23
Спасибо, но я не нашла ответа в предложенных материалах
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
29 октября 2015 в 18:48
Добрый день!
Цитата (Елена Рогачева):Ошибочно не отразили один документ по реализации во 2 квартале.
Нужно ли делать доп лист? Если да, то не понимаю как именно: ведь обычно в доплистах аннулируют старую запись и вносят новые данные. Но проблема в том, что записи не было совсем.
Можно ли просто подать уточненку по НДС, указав верные данные в 9 разделе?
Вам нужно делать доплист и уточненную декларацию с приложением 1 к разделу 8 или 9, в зависимости от того, что за документ вы забыли там указать.

Аннулировать в доплисте ничего не надо, просто добавите новый документ.
Во всех разделах с 8 по 12 ставите признак актуальности "1" и сдаете только по одному листу по каждому из этих разделах (которые были у Вас в основной декларации) и только с шапочными данными. Повторять сведения по счетам-фактурам не нужно.
Добавляете только приложение 1 к тому разделу, который нужно, с полными данными забытого документа. Признак актуальности сведений в этом разделе ставите "0".
Разделы с 1 по 7 повторяете в ом же виде, что было (или вносите исправления, куда надо). В самом начале ставите номер корректировки "1".

Успехов!
Елена Рогачева (автор вопроса)  252 балла, г. Екатеринбург
30 октября 2015 в 09:44
Цитата (Александр Погребс):Вам нужно делать доплист и уточненную декларацию с приложением 1 к разделу 8 или 9, в зависимости от того, что за документ вы забыли там указать.
Спасибо, Александр!
Александр Погребс Главный консультант
30 октября 2015 в 10:48
Советую еще посмотреть запись вебинара как раз на эту тему:
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/10/10383

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер