Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как оприходовать импортный товар в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?

28 октября 2015 в 21:08
Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Наша компания ООО на ОСНО уже около года работает в программе "Бухгалтерия. Контур". Очень удобно. 
Недавно начали импортировать товары из Германии и Венгрии.
Но никак не могу сообразить, как оприходовать импортный товар в этой программе и как отразить все платежи? 
Мы сначала покупаем валюту.
-Эту операцию отражаем, бух. справкой: 
1. Д 57 К 51 (указываем р/с с которого списываются рубли)
2. Д52 К57 (зачисляем их на валютный счет, сумма списываемых рублей такая же, как и по первой проводке)
3. Д91.02 (или91.01) К52 (где указываем разницу между курсом ЦБ на день операции, и списанными рублями, в зависимости от результата отражаем убыток или прибыль).
Далее осуществляем 100% оплату товара, в валюте.
Бух справкой:
1. Д60 (Указываем наименование поставщика) К52 (проводим в рублях, в пересчете валютная стоимость на курс ЦБ, на день оплаты).

А далее я теряюсь.
Нужно еще провести оплату авансового платежа в таможню, и отразить таможенный сбор, НДС, пошлину.

Ранее Кирилл Кувалкин, в ответе на подобный вопрос о оприходывании импортного товара в "Контур.Бухгалтерия" указывал:
" А какие у вас проблемы?
Может быть, они во включении в стоимость товара таможенных платежей? Тогда придётся создать бухсправку, где ещё раз по дебету перечислить товары и наценить их на соответствующие суммы. Количество указывать нулевое. Более удобного способа пока в сервисе нет. "

Пожалуйста подскажите советом (инструкцией), как оприходывать импортный товар пошагово (какие бух. справки создавать и с какими счетами).

Заранее Вам благодарен и признателен.
Satory11  5 баллов
29 октября 2015 в 15:21
Присоединяюсь к вопросу.
29 октября 2015 в 15:34
Цитата (DmitryKarpov):Пожалуйста подскажите советом (инструкцией), как оприходывать импортный товар пошагово (какие бух. справки создавать и с какими счетами).
Заранее благодарен, за информацию о операциях которые нужно провести, так как стандартный перечень проводок по 19 и 68 счетам не работает. На форуме есть информация, какими операциями проводить импорт, но не где не указано какими бух.справками это делать в "Контур.Бухгалтерия".

Компания на ОСНО и операции "к примеру" такие: 
Перечислен авансовый платеж в таможню (на сборы, НДС) - 206500 руб.
Перечислен авансовый платеж в таможню (на пошлины) - 54500 руб.

Вышло ГТД, в котором все отражено, а в частности:
- Сборы 1875 руб.
- НДС  203454,90 руб.
- Пошлина 53824,04 руб.

Нужно отразить платежи в таможню, и их дальнейшее списание, и при этом увеличить стоимость товара на стоимость платежей, и при этом зачесть НДС.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
29 октября 2015 в 18:18
Цитата (Satory11):Присоединяюсь к вопросу.
Добрый день. Satory11! На всякий случай напоминаю, что на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. Для размещения аналогичного вопроса Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
30 октября 2015 в 10:07
Уважаемые друзья, буду Вам неоценимо признателен за помощь, экспресс ответ с советом (пошаговой инструкцией) о том как отразить таможенные платежи и оприходывать импортный товар в "Контур.Бухгалтерия" (пример, указал в предыдущем сообщении).
Заранее Вам признателен и благодарен.
Анна Сатдарова  100 баллов
30 октября 2015 в 12:39
24 балла Добавить баллы
Дмитрий, добрый день!
В Контур.Бухгалтерии оформляются такие операции:

Для таможенного сбора и пошлины:

- Исходящими пп перечисляете платежи таможне:
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - таможенный сбор
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - пошлина

- Бухгалтерской справкой увеличиваете себестоимость товаров на сумму таможенного сбора и пошлины:
      Д41, товар1 - Д76.др
      Д41, товар2 - Д676.др
     ...

Для НДС:

- Исходящим пп на уплату налогов и взносов (документ "Уплата налогов и взносов") перечисляете НДС:
      Д68.НДС - К51

- Приходуете товар накладной, по НДС получаете проводку Д19 - К60 на сумму НДС

- Бухгалтерской справкой убираете лишнее со счета 60 на 68: Д60 - К68.НДС на сумму НДС.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер