Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет транспортной компанией возмещения ущерба по претензии

9 ноября 2015 в 22:36
Добрый вечер

Помогите разобраться, совсем запуталась.
Ситуация следующая:
В ситуации участвуют 4 организации, все ООО на ОСН.
(1) - Транзитный продавец,
(2) - Производитель
(3) - Покупатель транзитного продавца
(4) - Экспедитор (отвечает за перевозку)
Наша организация занимается транзитной торговлей.
Мы (1) купили товар в одной организации (2) и продали другой (3), а также мы (1) должны доставить товар нашим покупателям (3).
Доставка включена в цену товара. Для доставки товара мы пользуемся услугами экспедиторской компании (4).
Экспедитор (4) забрал груз у Грузоотправителя (2) для перевозки и доставки его нашим покупателям (3). 
Экспедитор (4) груз потерял. Составлена претензия на возмещение ущерба на сумму купленного нами (1) товара у компании (2). 
Какими проводки здесь нужно сделать нам (1) для учета суммы возврата по претензии за утерянный груз?
БухОнлайн Редакция
10 ноября 2015 в 23:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как действовать бухгалтеру, если автомобиль компании попал в ДТП или угнан 11 августа 2009

Вопросы на форуме
НДС при оформлении претензии к транспортной компании 10 октября 2013
Учет претензии перевозчику 31 июля 2015
Бухгалтерские проводки при расчетах по претензиям 12 декабря 2012
Товар похищен в пути 14 июня 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
11 ноября 2015 в 13:09
Цитата:Редакция БухОнлайн, спасибо
Просмотрев предложенные материалы, правильно ли я понимаю, что для учета должны быть использованы следующие проводки:
1) на дату составления претензии проводка Дт 94 Кт 60
2) на дату составления претензии - Дт 76-2 Кт 94
3) на дату оплаты претензии - Дт 51 Кт 76.2
4) на дату составления?? претензии НДС отдельной суммой проводкой Дт 94 Кт 19

Заранее благодарна за ответ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
12 ноября 2015 в 13:33
Добрый день!
Цитата (СветланаGKS):Просмотрев предложенные материалы, правильно ли я понимаю, что для учета должны быть использованы следующие проводки:
1) на дату составления претензии проводка Дт 94 Кт 60
2) на дату составления претензии - Дт 76-2 Кт 94
3) на дату оплаты претензии - Дт 51 Кт 76.2
Да, схема проводок и даты такие.

Цитата (СветланаGKS):4) на дату составления?? претензии НДС отдельной суммой проводкой Дт 94 Кт 19
Да, на дату составления претензии.
И, поскольку, на 19 счет Вы еще не успели отнести (поскольку не приходовали товар на 41-й или материалы на 10-й), то и восстановление НДС будет не с 19 счета, а непосредственно с 60-го.
Другими словами в первой проводке Дт 94 Кт 60 берете сумму вместе с НДС.

Успехов!
12 ноября 2015 в 13:54
Добрый день
Цитата (Александр Погребс):Добрый день!
Цитата (СветланаGKS):Просмотрев предложенные материалы, правильно ли я понимаю, что для учета должны быть использованы следующие проводки:
1) на дату составления претензии проводка Дт 94 Кт 60
2) на дату составления претензии - Дт 76-2 Кт 94
3) на дату оплаты претензии - Дт 51 Кт 76.2
Да, схема проводок и даты такие.

Цитата (СветланаGKS):4) на дату составления?? претензии НДС отдельной суммой проводкой Дт 94 Кт 19
Да, на дату составления претензии.
И, поскольку, на 19 счет Вы еще не успели отнести (поскольку не приходовали товар на 41-й или материалы на 10-й), то и восстановление НДС будет не с 19 счета, а непосредственно с 60-го.
Другими словами в первой проводке Дт 94 Кт 60 берете сумму вместе с НДС.

Успехов!
Спасибо огромное, очень помогли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер