В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать удаленно
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
doccox93

Составление бух. баланса

Помогите составить бух баланс

Приложение 1
1.Остатки по счетам на 1.10.06 г.
№ счета Наименование счета Сумма
01 Основные средства, в том числе: 462000
Здание офиса 120200
Здание цеха 95000
Транспортное средство 74800
Оборудование 104300
Вычислительная техника 67700
02 Амортизация основных средств, в тои числе: 82000
Здание офиса 33040
Здание офисного цеха 19500
Транспортное средство (используется административным персоналом) 12760
Оборудование, используемое в основном производстве 9790
Вычислительная техника (используется административным персоналом) 6910
82 Резервный капитал 33000
51 Расчетный счет 354000
84 Нераспределенная прибыль 354000
50 Касса 3500
60 Задолженность поставщикам 60000
80 Уставный капитал 405000
43 Готовая продукция 88000
10 Топливо 5500
70 Задолженность по оплате труда 65000
71 Задолженность подотчетного лица 2000
10 Материалы 77000
52 Валютный счет 50000
76 Задолженность разным кредиторам 14000
20 Незавершенное производство 10000
68 Задолженность перед бюджетом 6000
67 Долгосрочный кредит банка 100000
04 Нематериальные активы 78000
05 Амортизация нематериальных активов 11000



10 июня 2011 в 10:04
Цитата (doccox93):Приложение 1
1.Остатки по счетам на 1.10.06 г.
№ счета Наименование счета Сумма
01 Основные средства, в том числе: 462000
Здание офиса 120200
Здание цеха 95000
Транспортное средство 74800
Оборудование 104300
Вычислительная техника 67700
02 Амортизация основных средств, в тои числе: 82000
Здание офиса 33040
Здание офисного цеха 19500
Транспортное средство (используется административным персоналом) 12760
Оборудование, используемое в основном производстве 9790
Вычислительная техника (используется административным персоналом) 6910
82 Резервный капитал 33000
51 Расчетный счет 354000
84 Нераспределенная прибыль 354000
50 Касса 3500
60 Задолженность поставщикам 60000
80 Уставный капитал 405000
43 Готовая продукция 88000
10 Топливо 5500
70 Задолженность по оплате труда 65000
71 Задолженность подотчетного лица 2000
10 Материалы 77000
52 Валютный счет 50000
76 Задолженность разным кредиторам 14000
20 Незавершенное производство 10000
68 Задолженность перед бюджетом 6000
67 Долгосрочный кредит банка 100000
04 Нематериальные активы 78000
05 Амортизация нематериальных активов 11000

Добрый день.
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.

Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
BuxN 3 104  балла, г. Саратов
10 июня 2011 в 10:08
Дт- 01 Основные средства 462000
Кт- 02 Амортизация основных средств 82000
Кт- 82 Резервный капитал 33000
Дт- 51 Расчетный счет 354000
Кт- 84 Нераспределенная прибыль 354000
Дт- 50 Касса 3500
Кт- 60 Задолженность поставщикам 60000
Кт- 80 Уставный капитал 405000
Дт- 43 Готовая продукция 88000
Дт- 10 Топливо 5500
Кт- 70 Задолженность по оплате труда 65000
Д-т 71 Задолженность подотчетного лица 2000
Дт- 10 Материалы 77000
Дт- 52 Валютный счет 50000
Кт- 76 Задолженность разным кредиторам 14000
Дт- 20 Незавершенное производство 10000
Кт- 68 Задолженность перед бюджетом 6000
Кт- 67 Долгосрочный кредит банка 100000
Дт- 04 Нематериальные активы 78000
Кт- 05 Амортизация нематериальных активов 11000

Складывайте отдельно все Дт остатки, отдельно все Кт остатки (эти суммы должны быть равны) и получите БАЛАНС.



10 июня 2011 в 10:14
Добрый день! Многоуважаемые форумчане! Пожалуйста, отвечайте на вопрос студента только в том случае, если он предложил своё решение задачи. Это предусмотрено правилами форума.
Если мы не будем соблюдать это правило, очень скоро весь форум будет завален задачами без решений (людей ленивых, не желающих думать и учиться на свете очень много). И эти задачи без решений постоянно будут перекрывать в "активных темах" все вопросы, ответы и обсуждения, касающиеся реальных хозяйственных ситуаций. Причём размещаться эти задачи будут абсолютно во всех разделах форума.
Поэтому не обижайтесь, но за ответы на задачи без решений кнопка "Спасибо" открываться не будет.
10 июня 2011 в 10:34
Спасибо. Опыта по заполнению документов у меня пока маловато, вот и возникли трудности.
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Ирусик-Лапусик 6 229  баллов, г. Белово
10 июня 2011 в 10:47
Ангел Здравствуйте. Форму заполните сами или у Вас по строкам разнести не получается? В цифрах это будет так:
АктивГрустныйрасшифруйте сами)
Внеоборотные активы
462000-82000=380000 стр.1130
78000-11000 = 67000 стр. 1110
итого по разделу 447000
Оборотные активы
5500+77000 +88000= 170500 стр. 1210
2000 стр.1230
3500+354000+50000 =407500 стр.1250
10000 стр.1260 (это я бы туда поставила, уточните)
итого по разделу 590000
Итого актив= 1037000

Пассив:
капитал и резервы
405000 стр.1310
33000 стр.1360
354000 стр. 1370
итого по разделу 792000
долгосрочные обязательства
100000 стр.1410
краткосрочные обязательства
60000+14000+6000+65000=145000 стр.1520
Итого пассив 1037000
А в расшифровках к балансу если запутаетесь, поможем.
10 июня 2011 в 12:31
Извините, а в разделе капитала и резервов нет строки 360

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
АМОРТИЗАЦИЯ
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе:
резервы , образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 470
BuxN 3 104  балла, г. Саратов
10 июня 2011 в 12:37
Вы смотрите старую фрму баланса, Ирусик-Лапусик написала вам коды по новой форме, которая применяется с 1 квартала 2011 года ( Форма по ОКУД 0710001).
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
Ирусик-Лапусик 6 229  баллов, г. Белово
10 июня 2011 в 14:13
Ну как же так Вам преподают-то бухучет?Стыдно!