Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

При формировании КУДиР появляются отрицательные суммы в графе 5

25 ноября 2015 в 17:58
Организация работает на УСН+ЕНВД. Конфигурация Бухгалтерия 3.0. При формировании КУДиР в графе 5 появляются отрицательные суммы(расходы принятые на ЕНВД). Должны ли они быть в  КУДИР и как этого избежать.
Ирина Ротнова Модератор
25 ноября 2015 в 18:00
Цитата (ЛюдмилаВЛ):Организация работает на УСН+ЕНВД. Конфигурация Бухгалтерия 3.0. При формировании КУДиР в графе 5 появляются отрицательные суммы(расходы принятые на ЕНВД). Должны ли они быть в  КУДИР и как этого избежать.
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  143 988 баллов
25 ноября 2015 в 20:54
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЛюдмилаВЛ):Организация работает на УСН+ЕНВД. Конфигурация Бухгалтерия 3.0. При формировании КУДиР в графе 5 появляются отрицательные суммы(расходы принятые на ЕНВД). Должны ли они быть в  КУДИР и как этого избежать.
Правильно делать документы. А именно, если есть предоплата, то правильно заполнять поле Учет авансов.
У вас по всей видимости везде стоит доход УСН, а когда делается реализация, то это оказывается ЕНВД...
Расскажите подробно, какие у вас виды деятельности и какой у вас документооборот?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
26 ноября 2015 в 08:56
Добрый день.  Предоплаты нет.  При создании документа поступления материалов и товара  все принимаем на УСН (т.к. не знаем какие затраты пойдут на ЕНВД), затем создаем требования накладные и разделяем затраты по статьям затрат УСН и ЕНВД. ПРикладываю файл КУДИР . СПАСИБО за отклик.
Прикреплен 1 файл:
КУДИР.xlsx
lili_  5 071 балл, г. Казань
26 ноября 2015 в 09:14
13 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (ЛюдмилаВЛ):При создании документа поступления материалов и товара  все принимаем на УСН (т.к. не знаем какие затраты пойдут на ЕНВД), затем создаем требования накладные и разделяем затраты по статьям затрат УСН и ЕНВД.
Тогда программа верно "минусует" расходы УСН, которые ранее были приняты. 

Есть настройка, при которой доход УСН попадает в КУДиР только после списания материалов в производство. Возможно, в вашем случае это будет правильным вариантом, так как в расходы будет садиться не в момент поступления, а в момент проведения требования-накладной.
Эта настройка находится в учетной политике, закладка УСН, кнопка "Порядок признания расходов (УСН)". В области "Материальные расходы" нужно включить галочку "Передача материалов в производство"
26 ноября 2015 в 10:27
Добрый день. Я также считаю что расходы сторнируются правильно, но финансового директора смущают минуса в книгу доходов и расходов,  она считает что сумм с минусом не должно быть . Если где то законодательная информация или пример того как должны сторнироваться суммы ЕНВД в КУДР? спасибо.
Kamushek  143 988 баллов
26 ноября 2015 в 19:41
0 баллов Добавить баллы
В учетной политике - закладка УСН - порядок признания расходов - поставьте флажок "Передача материалов в производство" .
В вашем случае - это будет правильно.
Посмотрите тему...
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1350451#1350451
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер