Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Задолженность прочая в бухгалтерском балансе в 1С 8.2

Mирра-BL (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
26 ноября 2015 в 14:27
Добрый день. Сделали бухбаланс в 1С Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Базовая редакция 2.0 (2.0.64.42)

Почему-то висит задолженность кредитовая и дебетовая в 1000 р. как прочая. В ОСВ никаких задолженностей нет. Откуда она может быть, подскажите, пжл. Может быть это штраф не зачелся?
Авуар 21 041 балл, г. Челябинск
26 ноября 2015 в 14:37
Цитата (Mирра-BL):Добрый день. Сделали бухбаланс в 1С Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Базовая редакция 2.0 (2.0.64.42)

Почему-то висит задолженность кредитовая и дебетовая в 1000 р. как прочая. В ОСВ никаких задолженностей нет. Откуда она может быть, подскажите, пжл. Может быть это штраф не зачелся?
Добрый день!
А "провалиться" в эту задолженность не пробовали. Или расшифровку строки посмотреть?
Mирра-BL (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
26 ноября 2015 в 15:09
В сам баланс не получается.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Авуар 21 041 балл, г. Челябинск
26 ноября 2015 в 15:59
Цитата (Mирра-BL):В сам баланс не получается.
На панели есть кнопочка "расшифровка", нажмите - все отлично расшифровывается!
Mирра-BL (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
26 ноября 2015 в 16:31
Действительно, штраф на счете 68.10. Спасибо.  Мы делали проводки Дт99.01.2 Кт  68.10 начислен и Дт68.10  Кт  51 оплачен. Но почему же он не зачелся?
Авуар 21 041 балл, г. Челябинск
27 ноября 2015 в 07:35
57 баллов Добавить баллы
Цитата (Mирра-BL):Действительно, штраф на счете 68.10. Спасибо.  Мы делали проводки Дт99.01.2 Кт  68.10 начислен и Дт68.10  Кт  51 оплачен. Но почему же он не зачелся?
Полагаю потому, что все-таки правильнее (хотя есть и другая точка зренияДумаю) в вашем случае:
Д 91.2 (не принимаемые для расчета прибыли) К 68.10.
Таким образом, при закрытии месяца всё плавно пройдет по цепочке:
Д 99 К 91.2
Д 84 к 99

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть