Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет ноутбука в качестве взноса в уставный капитал в 1С Бухгалтерия 8.3

30 ноября 2015 в 15:23
Здравствуйте, пользуюсь программой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332), Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.64). Интерфейс "Такси". 

Пытаюсь учесть уставный капитал имуществом (ноутбук). Два учредителя. ОСН. Приобрели ноутбук в общую собственность как физ лица, равные доли. Уставный капитал формируется от 20 августа 2014 г. (восстанавливается бухгалтерия).  

Как учесть ноутбук в качестве УК в 1С??

Пока что я сделал следующее: 

1.  Захожу в раздел "Справочники".
1.2. Выбираю "Номенклатура" (где товары и услуги). 
1.3. Выбираю элемент номенклатуры "Материалы".
1.4. Нажимаю создать группу (создаю группу "Ноутбуки"). 
1.5. Открываю группу (ну или подгруппу) "Ноутбуки"
1.6. Нажимаю "Создать" - заполняю данные о ноутбуке. 

Затем:
2. Захожу в раздел "Покупки".
2.1. Выбираю "Поступления (акты, накладные).
2.2. Выбираю "Поступления" - "Товары (накладная)". Не понимаю, что нужно здесь заполнить? Накладной нет. Контрагентов сразу два, но я могу выбрать только 1 учредителя, но ноутбук принадлежит одновременно двум учредителям. Как выбрать двух контрагентов? Где договор выбрал "без договора". В счете на оплату тоже не знаю что указывать. Счет-фактуры нет. 

Не знаю, что делать, как учесть этот ноутбук в качестве УК в 1С Бухгалтерия? Приходится бухгалтерию пока что вести самому. Буду безмерно благодарен за помощь. 
Помогите пожалуйста учесть передачу ноутбука от учредителей к ООО в 1С.
ABell  158 баллов, г. Королев
30 ноября 2015 в 15:46
Стоимость?
lili_  5 071 балл, г. Казань
30 ноября 2015 в 15:48
18 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Поставщиком выбираете одного из учредителей. Далее документом "Корректировка долга" половину суммы перекидываете на второго учредителя.
Счет расчетов выбираете 75.01 (по умолчанию 60).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
30 ноября 2015 в 18:09
Я совсем ничего не понимаю((

Вот я оформил поступление ноутбука: (картинка 1)
Расчет поменял с 60 на 75.01 (картинка 2)
Открыл корректировку долга (картинка 3). Что здесь нужно выбрать? 

Два учредителя: Дмитриев И.В. и Дмитриев А.И.
Прикреплено 3 файла:
lili_  5 071 балл, г. Казань
1 декабря 2015 в 09:23
13 баллов Добавить баллы
В документе "Корректировка долга" вам нужно выбрать вид операции "Перенос задолженности", перенести "Задолженность поставщику", поставщик (кредитор): учредитель, от которого было сделано поступление; новый поставщик: второй учредитель; табличную часть заполняете вручную.
2 декабря 2015 в 09:37
Lili, спасибо большое, а по другому нельзя сделать? Для меня не понятно, что нужно заполнять в табличной части. Он мне выдает куча ошибок. Требует заполнение какого-то договора (картинка 1). Как учесть уставный капитал в 1С? В проводках у меня сейчас вот что показывается - картинка 2.
Какие в конечном итоге должны быть проводки?
Прикреплено 2 файла:
lili_  5 071 балл, г. Казань
3 декабря 2015 в 13:23
Подставьте договоры, как и требуется. 
В итоге у вас перекроется счет 75.
ABell  158 баллов, г. Королев
3 декабря 2015 в 17:04
Счет учета 10.09.
8 декабря 2015 в 11:42
Что за договор должен быть? Есть всего один договор о приобретении ноутбука в общую собственность, который был заключен между двумя физ.лицами (учредителями) до создания ООО.
И этот договор мне не указать. 
Вот я заполняю "корректировку долга" (картинка 1) и затем нажимаю создать договор.
Открывается раздел "Договор (создание)" (картинка 2).  Но контрагентом (поставщиком) там с одной стороны является Дмитриев И.В. (тот кто и предал ноутбук ООО), а другим контрагентом является непосредственно ООО. 

Честно говоря, мне совсем непонятно. Даже не знаю где про это почитать.
Задолженность учредителей перед ООО мы отражаем следующими проводками:
Д. 75.01 К 80.09 - 5000 - отражена задолженность Дмитриев И.В. (первый учредитель) по взносу в уставный капитал
Д. 75.01 К 80.09 - 5000 - отражена задолженность Дмитриев А.И. (второй учредитель) по взносу в уставный капитал

Затем мы должны погасить эту задолженность.
Вот с вашей помощью получилась следующая проводка:
Д.10 К 75.01 - 10000 - внесение Дмитриевым И.В. (первым учредителем) имущества в качестве взноса в уставный капитал. 
Т.е. у первого учредителя больше нет задолженности. У второго осталась. Но 50% ноутбука, который был внесен первым учредителем принадлежит второму учредителю. Вы мне предложили сделать корректировку долга. И вот здесь мне стало совсем непонятно. Ведь Дмитриев И.В. (первый учредитель) ничего не должен обществу, ведь нет никого долга. Почему осуществляется перенос долга? Да и как это сделать? 

И какие в конце концов должны получится проводки?
lili_  5 071 балл, г. Казань
8 декабря 2015 в 13:55
Вы создаете документ "Корректировка долга", чтобы выровнять остатки на счете 75. Вы все это делаете для программы.
Какие у вас договоры на бумаге - в этих операциях значение не имеет.
9 декабря 2015 в 09:57
Эх...
Вы можете помочь мне заполнить табличную часть?
В качестве договора я просто указал Договор об учреждении общества.
Что в других графах нужно указать?
lili_  5 071 балл, г. Казань
9 декабря 2015 в 10:38
Ошибка только в "счете учета" и "новом счете": необходимо указать 75.01 (а не 10.01).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер