Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оплата третьим лицом за покупателя: проводки

Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
1 декабря 2015 в 15:03
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проводками. Мы фирма "А" поставляем товар фирме "Б".
Вносит предоплату за ф. "Б" фирма "В". 
В 1С при загрузке выписок из банка, платеж сажаю на сч. 76.06 на ф. "В", в назначении платежа все указано как положено за ф. "Б" и проводки                           при этом Дт 51 Кт 76.06.
Реализация проходит на ф. "Б" проводки Дт 62.01 Кт 90.01.
Фирма А уменьшает задолженность документом Корректировка долга - Перенос задолженности  и проводки при этом Дт 76.06 Кт 62.02.
Правильно ли это?
Всем спасибо заранее)
Ольга Рогова  264 914 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 декабря 2015 в 15:30
28 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Лилия1986):Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проводками. Мы фирма "А" поставляем товар фирме "Б".
Вносит предоплату за ф. "Б" фирма "В". 
В 1С при загрузке выписок из банка, платеж сажаю на сч. 76.06 на ф. "В", в назначении платежа все указано как положено за ф. "Б" и проводки                           при этом Дт 51 Кт 76.06.
Реализация проходит на ф. "Б" проводки Дт 62.01 Кт 90.01.
Фирма А уменьшает задолженность документом Корректировка долга - Перенос задолженности  и проводки при этом Дт 76.06 Кт 62.02.
Правильно ли это?
Всем спасибо заранее)
Если в назначение платежа все указано правильно ( оплата за ф. "Б"), то после выгрузки из банка ручка исправляем плательщика фирму"В" на ф. "Б".  проводка Д 51К 62.02.Оплата за другую организацию: проводки
Как в 1С отразить поступление оплаты за клиента от третьего лица?
Отражение в учете оплаты за другую организацию
Оплата за другую организацию: документальное оформление
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
1 декабря 2015 в 15:54
Скажите пожалуйста, а если после выгрузки из банка стоит в качестве плательщика ф."В" и уменьшен долг документом Корректировка долга (Перенос задолженности), предыдущий бухгалтер так делала с 01.01.2015 по 30.10. Мне кажется это неправильно. Если сейчас все исправлять в банков документах, это может отразится на НДС?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ольга Рогова  264 914 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 декабря 2015 в 17:15
С 1кв. - 3 кв. 2015 г.г. ничего исправлять нельзя. Думаю Данная ошибка на налоги не повлияла. А с октября можно поправить.
Лилия1986 (автор вопроса)  20 баллов, г. Казань
1 декабря 2015 в 18:00
Спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер