Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 8.1 декларации по НДС в 1С 8.3

3 января 2016 в 20:30
Здравствуйте. С Новым Годом!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32) 
Заполняю декларацию по НДС. По данным Книги покупок есть дополнительные листы (доп. листы - это счета-фактуры другого налогового периода, принимаемые к вычету сейчас, ранее не учитывались), но при заполнении декларации раздел 8.1 остается пустым. И получается разница НДС на эту сумму.
Делала Анализ состояния налогового учета по НДС, все верно отражается.
В чем ошибка? И, объясните, пожалуйста, как попадают данные из книги покупок в декларацию?
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
5 января 2016 в 10:48
35 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (MarNik):Помогите, пожалуйста, разобраться. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32) 
Заполняю декларацию по НДС. По данным Книги покупок есть дополнительные листы (доп. листы - это счета-фактуры другого налогового периода, принимаемые к вычету сейчас, ранее не учитывались), но при заполнении декларации раздел 8.1 остается пустым. И получается разница НДС на эту сумму.
Делала Анализ состояния налогового учета по НДС, все верно отражается.
В чем ошибка? И, объясните, пожалуйста, как попадают данные из книги покупок в декларацию
Дополнительные листы книги покупок формируются в случае необходимости внесения изменений в книгу покупок за прошедшие налоговые периоды.
У вас другой случай.
Если вы принимаете к вычету НДС по фактурам с датой выписки ранее периода,за кот.подаете декларацию,то в программе дата получения ставьте дату 4 квартала 2015 г,а дата документа-дата оформления счет-фактуры.
Раз вы предъявляете к зачету НДС в 4 квартале,но по счет-фактуре более раннего периода(например,3 кв.2015 г),то отражаете в книге покупок за 4 кв.2015 г.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1347086#1347086
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=984552#984552
5 января 2016 в 11:35
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер